郑同学

那应付账款和其他应付款如果出现分类错报呢?

为什么应收账款和其他应收款分类错报超过重要性水平,这个仍然可能认为对财务报表不产生重大影响?那应付账款和其他应付款如果出现分类错报呢?

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来自 郑同学 的提问 2021-05-16 14:46:59 阅读1075

郑浩同学,你好,关于那应付账款和其他应付款如果出现分类错报呢? 我的回答如下

爱思考(⑉°з°)-♡的童鞋,你好鸭~

应付账款和其他应付款如果出现分类错报,也是认为对财务报表不产生重大影响。



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以上是关于款,应收账款相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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郑同学:

那应收账款和其他应收款呢?

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郑浩同学,你好,关于那应付账款和其他应付款如果出现分类错报呢? 我的回答如下

应付账款和其他应付款是一样的,可能对财务报表不产生重大影响。


以上是关于款,应收账款相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
三同学
老师好,其他应收款和其他应付款如何重分类呢?
沈老师
你好,比如其他应付款借方金额就填写在其他应收款里
三同学
老师好,假如说不重分类的话,那其他应收款借方和贷方都有金额,怎么算呢?
沈老师
您好,,都是正数金额,不用重分类,正常填写就可以,
三同学
老师好,就是说其他应收款既有正数金额又有负数金额,就只填写正数金额合计数,是吗?
沈老师
你好 是的 其他应收款中填该科目借方余额,其他应付款中填该科目贷方余额。
三同学
哦哦,谢谢老师
沈老师
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
薇同学
应收账款和其他应收款怎么区分?应付账款和其他应付款呢?
谭老师
你好 应收账款核算的内容有: 1.企业因销售商品、提供劳务等经营活动,应向购货单位或接受劳务单位收取的款项; 2.核算企业销售商品或提供劳务等应向有关债务人收取的价款及代购货单位垫付的包装费、运杂费等。 其他应收款核算的内容有: 1.应收的各种赔款、罚款。如因职工失职造成一定损失而应向该职工收取的赔款,或因企业财产等遭受意外损失而应向有关保险公司收取的赔款等; 2.应收出租包装物租金; 3.应向职工收取的各种垫付款项,如为职工垫付的水电费、应由职工负担的医药费、房租费等; 4.备用金(向企业各职能科室、车间、个人周转使用等拨出的备用金); 5.存出保证金,如租入包装物支付的押金; 6.预付账款转入; 7.购买股票后应收的包括在股票价格中的已宣告发放的股利(或者在“投资收益”中计入) 8.其他各种应收、暂付款项。 应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动应支付的款项。一般应在与所购买物资所有权相关的主要风险和报酬已经转移,或者所购买的劳务已经接受时确认。应按债权人设置明细科目进行明细核算。 其他应付款是指企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、应付股利等经营活动以外的其他各项应付、暂收款项,如应付租入包装物租金、存入保证金等。这个需要你根据实际业务来判断入科目
陌同学
其他应付款我能改成应付账款-XX公司,如果用其他应付款,那往来又不体现了
赵老师
您好 其他应付款能改成应付账款-XX公司
陌同学
你能看见我之前的聊天记录吗
赵老师
我是上个问题还没问完
陌同学
不好意思 看不见上个问题的记录
赵老师
陌同学
我是指这个里面的其他应付能改成应付账款吗?不然往来怎么平账?我想不通
赵老师
一般发票来了借 制造费用 贷 应付账款
陌同学
这个里面的其他应付能改成应付账款
赵老师
老师,预提费用和待摊费用现在是不是都没有了?都入预付账款了?
陌同学
是的 新会计准则取消了这两个会计科目 但是有的企业还在继续使用
赵老师
我看了一下,我金蝶里面没有设置这两个科目了
陌同学
如果您要用 可以自己增加 相应的也要调整财务报表设置 不用的话 就通过预付账款 其他应付款
赵老师
那预付账款和其他应付分别代表什么意思?
陌同学
预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。在日常核算中,预付账款按实际付出的金额入账,如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等。对购货企业来说,预付账款是一项流动资产。预付账款一般包括预付的货款、预付的购货定金。施工企业的预付账款主要包括预付工程款、预付备料款等。 其他应付款是指与企业的主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金、存入保证金、应付统筹退休金、职工未按期领取的工资等。
赵老师
我的意思是预付账款和其他应付分别对应待摊费用和预提费用?怎么对应
陌同学
这个没有一一对应的关系
赵老师
那上个老师又用预付又用其他应付什么意思?不是很懂
陌同学
这样是方便过账 最后两个科目都么有余额的
赵老师
房东我们是挂往来的,那我是不是应该把其他应付改成应付账款-xx公司
陌同学
这个根据您账上的实际情况 可以调整的
赵老师
好的,谢谢老师
陌同学
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
cpa
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