R同学

半成品还原后的总成本为啥不用我用蓝色笔圈出来的数字加上559800?

半成品还原后的总成本为啥不用我用蓝色笔圈出来的数字加上559800 其他的都加了还原前成本

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来自 R同学 的提问 2021-06-21 22:04:40 阅读1055

R同学:

同学你好呀:

因为我们就是讲半成品还原成直接人工、直接材料和制造费用了哈,它就不存在了哈

加油

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R同学:

那为啥这题红笔圈出来的地方是-20600?不都是成本还原吗 为啥这个要写-20600 刚刚那个还是按照分配率算的

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R同学:

这里就是因为将半成品还原前成本+成本还原=0哈,才写-20600哈

就是为了20600+(-20600)=0哦

因为半成品已经还原为直接材料、直接人工和制造费用了,半成品本身就为0了哦

也就是还原后半成品总成本=0了





加油,明天的你一定会感谢今天这么努力的自己~~~ヾ(◍°∇°◍)ノ゙

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其他回答
吴同学
委托外加工,领用了我们的原材料,加工回来后制成半成品的话,还需要加上原材料的成本吗
马老师
是的,还需要加上原材料的成本
吴同学
可是原材料已经出库了,为啥还要加上去啊,我们只付给委托方加工费
马老师
你的产成品价格要包含你的原材料成本的,你这个半成品的成本也不只是加工费,还有原材料
吴同学
老师,那如果我的原材料领出库的时候,期末会结转成生产成本的话,还需要再加入半成品成本中去吗
马老师
你的半成品里包含了原材料那就只用半成品就行了,不用再做原材料了,加一次就行
1同学
上个月暂估的原材料比收到票的金额小,上个月已经结转了成本,产品已经入库,这个账务处理是不是第一步用红字冲暂估,第二部用蓝笔记发票正确的金额,第三步用红笔冲上个月的成本,借生产成本贷原材料,红笔冲上月借产成品贷生产成本,然后用蓝笔记正确的借生产成本贷原材料,借产成品贷生产成本
邵老师
前面两部调完,调主营业务成本就可以。
1同学
老师怎么调主营业务成本?麻烦详细给我做下分录可以吗?调的时候用红笔还是蓝笔?记的是哪个数?
邵老师
发票比暂估金额大,补结转成本 借主营业务成本贷库存商品 用蓝字
1同学
如果发票金额比暂估的金额小呢?怎么调成本?
邵老师
小了,调成本按上面的分录做负数。
1同学
调成本的金额,是直接记票和暂估之间的差额吗
邵老师
是的。
3同学
用倒挤成本方法。生产每月盘点,给我的数据是,原材料 仓库成品 半成品的。那月底,倒挤的时候,是不是用这三个数加起来,就是本月的库存数。然后通过,上月盘点数 本月购进的原材料-本月库存数=本月的成本。这样对不对呀,数准不准
彭老师
倒挤成本法计算成本,就只需要看仓库成品的数据就行了。期初成品+本期入库成品-期末库存成品 就是你应该计算的主营业务成本
紫同学
成本核算 成品入库的数量就是领用半成品的数量 那我把原材料金额摊销到半成品入库数量 核算出本月半成品出库的金额 摊销到成品 这样对吗
李老师
将领用材料的成本摊销计入领用半成品的数量中,另外还有工人的工资费用摊销计入产品的成本,还有制造费用分摊计入成产品的成本中
cpa
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