学同学
无形资产加计摊销,形成差异,不确认递延,那这部分为啥不调利润,应纳税所得额利润那里调吗?加计扣除确定得调,加计摊销觉得也应该调,为啥不调呢
展开学术小生同学,你好,关于无形资产加计摊销,形成差异,不确认递延,这部分为啥不调利润? 我的回答如下
亲爱的同学,你好:
这个调整是在纳税调整里面的所得税费用直接加计扣减的,不要先确认递延所得税~
希望以上回复能帮助你理解,如有疑问,我们继续沟通,加油~
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展开学同学:
加计扣除部分完全理解,加计摊销部分也理解不确认递延,不理解应纳税所得额为啥不调
展开学术小生同学,你好,关于无形资产加计摊销,形成差异,不确认递延,这部分为啥不调利润? 我的回答如下
应纳税所得额也是需要调整的,比如说利润1000万,然后无形资产摊销费用100万,研发支出费用300万,那么应纳税所得额=净利润-无形资产加计摊销75%-研发支出费用加计扣除75%=1000-100*75%-300*75%=700万~
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展开学同学:
那麻烦看一下,昨天会计第四期直播课,所得税20——4那道题,为啥和你讲的不一样呢,应纳岁所得额那里就摊销减了,加计扣除没算,两小时四十一分钟的时候,第三个事项
展开学术小生同学,你好,关于无形资产加计摊销,形成差异,不确认递延,这部分为啥不调利润? 我的回答如下
麻烦同学配合一下把题目和解析的照片发给老师~这边老师不确定同学说的是哪个题目,麻烦同学配合下~
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展开学同学:
只有一部分,不应该是两部分吗
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展开学同学:
那加计摊销也没算啊。我是想问这个
展开学术小生同学,你好,关于无形资产加计摊销,形成差异,不确认递延,这部分为啥不调利润? 我的回答如下
那50%就是加计摊销的,同学有仔细看老师上面那个圈出来的图片吗?
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展开学同学:
明白了,因为题目没说费用的事,我以为这道题有,得费用加计扣除,其实只有加计摊销部分,没提到形成无形资产费用化支出,明白了
展开学术小生同学,你好,关于无形资产加计摊销,形成差异,不确认递延,这部分为啥不调利润? 我的回答如下
对的同学~
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老师
老师已回答
勤奋的同学,你好。这个问题和刚才那个一样,刚才那个题目老师给你回答了,你可以先看一下,如果还有疑问,可以继续提出的哦。祝你学习愉快!
老师
老师已回答
认真努力的同学你好:利润表中的综合收益包含两部分,一部分是净利润,一部分是考虑所得税之后的其他综合收益净额,二者之和构成综合收益。希望以上的解答可以帮助到你,祝学习顺利,逢考必胜!