周同学

如果前后的分录单位不统一会给分吗?

像本题,如果前后的分录单位不统一会给分吗?比如(1)是元写了101700,(4)是万元写了80,

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来自 周同学 的提问 2021-07-23 10:49:37 阅读344

周海坤同学,你好,关于如果前后的分录单位不统一会给分吗? 我的回答如下

主观题中写会计分录的,老师还没看过会计分录前后单位不一致的情况,尽量保持一致,具体评分标准每年都不一样的。

以上是关于分录,分录相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
沈同学
单位会计打款给银行,银行打款给单位会计和个人打款给单位,单位打款给个人分录一样吗?分别怎么做分录?
吴老师
银行打款给单位会计 借;其他应收款 贷;银行存款 个人打款给单位 借;银行存款 贷;其他应付款 单位打款给个人 借;其他应收款 贷;银行存款
沈同学
会计打款给公司是什么?
吴老师
借;银行存款 贷;其他应收款 相当于把开始银行打款给单位会计的收回
沈同学
就是说个人和单位会计打款都是不一样的分录?
吴老师
你好,需要站在公司角度,是不是都是收款或付款,而确定分录是不是相同 的
沈同学
如果个人是公司外的人就是上面老师说的那笔分录?
吴老师
你好,打入计入其他应付款,转出计入其他应收款
张同学
单位给员工交的养老,医疗,个人和单位部分单位统一交了,怎么做分录?
刘老师
借应付职工薪酬--社保费,医疗保险,营业外支出(个人部分),贷银行存款
张同学
这里的应付职工新酬需要计提吗?
刘老师
你好,要计提,借成本费用--社保费、医疗保险,贷应付职工薪酬--社保费,医疗保险
雪同学
短期借款会存在负数吗?如果不对借给友好单位的货款应该怎么做分录呢?
叶老师
您好,短期借款如果出现负数,账务处理就是不正确的,您需要检查一下相关凭证。可以挂往来款,如果是对方购买了你们单位的商品尚未支付的货款直接挂应收账款就可以了,但是如果很长时间都收不回来就应该挂长期应收款。
雪同学
您好,可以挂其他应收款。
叶老师
您好,可以的,祝您学习愉快。
雪同学
您好,不客气的,后续有疑惑可以继续在官网提问。
叶老师
不是,是我们帮友好单位先代付他们的支出,不是我们的货物,等于是别人问我们借款,但是不算投资,短期会还
雪同学
可以记其他应收款吗?我把之前的短期借款先做一笔分录冲回,再把短期借款换成其他应收款?
叶老师
那我的修正方法对吗?先一笔冲正,再重新分笔计入其他应收款?
雪同学
非常感谢老师的解答~
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