曹同学

能写下这题的分录吗?

老师能写下这题的分录吗?尽量详细些,谢谢 甲公司适用所得税税率为15%,2×8年发生的交易或事项中,会计与税法处理存在差异的事项如下:①当期购入作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算的股票投资,期末公允价值大于取得成本160万元;②收到与资产相关的政府补助1600万元(采用总额法核算),税法规定将其计入当期应纳税所得额,相关资产至年末尚未开始计提折旧。甲公司2×18年利润总额为5200万元,假定递延所得税资产、负债年初余额为零,未来期间能够取得足够应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异。下列关于甲公司2×18年所得税的处理中,正确的有( )。 A.递延所得税负债为24万元 B.与资产相关的政府补助确认的递延收益应确认递延所得税资产240万元 C.应交所得税为1020万元 D.所得税费用为940万元

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来自 曹同学 的提问 2019-10-10 21:13:21 阅读533

曹建茹同学,你好,关于能写下这题的分录吗? 我的回答如下

准注会宝宝你好, 

借:其他综合收益 40

 贷:递延所得税负债 40 

借:所得税费用 1300

递延所得税资产 400

贷:应交税费——应交所得税 1700,如果仍有疑问,欢迎继续提出,加油哦~


以上是关于分录,会计分录相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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