z同学

套进题目里的数据,委托方,和受托方,会计分录应该是怎么样的?

这个题目D答案,为什么手续费好像没有计入增值税的考虑,套进题目里的数据,委托方,和受托方,完整的分录应该是怎么样的

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来自 z同学 的提问 2019-10-26 13:31:16 阅读414

zlx同学,你好,关于套进题目里的数据,委托方,和受托方,会计分录应该是怎么样的? 我的回答如下

亲爱的准注会宝宝↖(^ω^)↗你好~

1,因为题干里面说了手续费是以销售价格为基础去计算的,既然没有说要带上增值税,那就不用考虑。 

2,戊公司作为受托加工方,收到的存货并不属于自己,不作为存活确认。

而甲公司作为委托方,发出的存货:

借:委托加工物资
贷:原材料 /库存商品

祝学习愉快,坚持就会胜利,fighting~

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z同学:

但是这个题目也没有告诉你,不需要考虑增值税呀,前面250就考虑了,那为什么后面不考虑,

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zlx同学,你好,关于套进题目里的数据,委托方,和受托方,会计分录应该是怎么样的? 我的回答如下

题干里面已经明确说明是按销售价格老酸手续费的,这里的销售价格就是250 ,而增值税是价外税,不属于销售价格。所以计算手续费的时候就只要以250为基础计算。

前面的销项增值税是客户交给企业的,属于企业收到的钱,所以前面要加上。

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z同学:

这和价外税有什么关系,站在受托方的角度, 我帮你把这批货卖出去,收取的手续费就是我的营业收入,那 我肯定也是 要开票的呀,按题目的意思,两个都 是一般纳税人,那受托方产生了,营业收入,他也是要开票的,也产生了销项税的呀,甲的应收账款,不是应该要把这笔税一同减去吗,你们老师回答的答案怎么不一样呢

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zlx同学,你好,关于套进题目里的数据,委托方,和受托方,会计分录应该是怎么样的? 我的回答如下

老师和答案是同一个思路。咱们这道题是以收取手续费形式的委托代销。

戊公司作为受托方按250的销售价格销售给客户,从客户手里收到250的销售价款和250*17%的增值税销项税额。

甲公司作为受托方,应该在收到戊公司的代销清单后确认收入:

借:应收账款250+250*17%

贷:主营业务收入250

应交税费-应交增值税(销项税额)250*17%


同时还要确认应该要支付给五公司的委托代销手续费,(冲减应收账款):

借:销售费用250*5%

贷:应收账款250*5%


因此作为甲公司,它最后确认的与戊公司相关的应收账款金额=250+250*17%-250*5%


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z同学:

那么问题来了,受托方,收到这笔手续时,他入账不考虑增值税吗,按正常是也有增值税的产生的

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zlx同学,你好,关于套进题目里的数据,委托方,和受托方,会计分录应该是怎么样的? 我的回答如下

戊公司属于付出了劳务或者是服务,适用的不是17%的销售商品的增值税。但是本题题干仅仅告知甲公司的销售商品的增值税率是17%,并没有告知戊公司适用的的税率是多少,并且说了“不考虑其他因素”,那么针对这道题我们就不用再考虑戊公司的销项税额了。


感谢您的支持,继续加油哦!

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