红同学

2月1日会计处理“借:银行存款 100 贷:其他应付款 100”吗?

老师这15题的分录能写一下吗

来自 红同学 的提问 2021-11-03 23:26:46 阅读347

红同学:

敬爱的学员朋友:

       不考虑增值税

       2月1日会计处理:

        借:银行存款 100

               贷:其他应付款   100

        借:发出商品 100

              贷:库存商品  100

       2月末

       借:财务费用  4

              贷:其他应付款  4

        3月末  

       借:财务费用  4

              贷:其他应付款  4

       4 5 6同上

       6月30日

      借:其他应付款  120

             贷:银行存款  120

      借:库存商品 100

            贷:发出商品 100

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红同学:

这题答案怎么做,不懂?

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红同学:

按照我的理解,上面的会计分录,到3月末其他应付款余额应该为108   此题答案有误。          

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红同学:

好的谢谢老师

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红同学:

不客气,祝您考试顺利通过!加油

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其他回答
M同学
比如我银行存款里有其他应付款100元。借:银行存款100,贷:应付款100款。A借走了20元…借:应收账款20,贷:银行存款20。
田老师
你好,A借走了20元应当通过其他应收款核算,而不是应收账款
M同学
借:其他应收款,贷:银行存款?
田老师
你好,是的,是这样处理
j同学
什么情况下 借:其他应付款借100贷:其他应付款-100借:其他应付款借100贷:其他应付款-100
吴老师
你这个是主要是明细错误了

原来正确的应该是
借:其他应付款-小猫100
贷:银行存款

结果写成了
借;其他应付款-小狗100
贷;银行存款100

过账后发现错误 做调整分录
借:其他应付款-小猫
贷;其他应付款-小狗

理论是红字冲销 在做正确的凭证 实际工作簿是这样做的
思同学
上个月挂其他应付款100,这个月只需付员工90。借其他应付款100 贷银行存款90 差额挂营业外收入吗?
老师
你好,具体是什么业务,上个月的分录写一下。可以计入营业外收入。
思同学
就是一笔团建费的报销,上个月借管理费用100,贷其他应付款100
老师
你好,可以按差额红字冲回管理费。
思同学
如果这笔费用跨年了呢?
老师
如果这笔费用是19年的,还能按照您说的借其他应付100,贷银行存款90,贷管理费用5 这样可以吗
思同学
你好,如果跨年的话,一般是通过以前年度损益调整科目冲回。
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