L同学
假如今年有1000万亏损,确认了250的递延所得税资产,第二年有利润200万,转回了50万递延所得税资产,请问第二年末利润表中的所得税费用是800*25%吗?
展开LouisVQ同学,你好,关于本题中第二年末利润表中的所得税费用是800*25%吗? 我的回答如下
准注会同学,你好:
不是,第一年已经确认过这个递延所得税了,第二年不用再确认一次800×25%了,他是在资产负债表里面的,250是期初余额,本期发生额是-50,期末余额是200。
祝学习愉快~加油哦~ヾ(◍°∇°◍)ノ゙
以上是关于利润,利润表相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开L同学:
那这个200就是所得税的贷方余额吧?
展开LouisVQ同学,你好,关于本题中第二年末利润表中的所得税费用是800*25%吗? 我的回答如下
是的,这个200是余额
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老师
老师已回答
勤奋的同学,你好。这个问题和刚才那个一样,刚才那个题目老师给你回答了,你可以先看一下,如果还有疑问,可以继续提出的哦。祝你学习愉快!
老师
老师已回答
认真努力的同学你好:利润表中的综合收益包含两部分,一部分是净利润,一部分是考虑所得税之后的其他综合收益净额,二者之和构成综合收益。希望以上的解答可以帮助到你,祝学习顺利,逢考必胜!