冯同学

19年通过前期差错更正调整期初,具体应该怎么做分录呢?

老师你好,想问一下如果19年发现18年的账务错误,比如是装修费摊销多摊10万,导致19年预付账款是负数,那么19年通过前期差错更正调整期初,具体应该怎么做分录呢?如何把这笔负数结转到期初未分配利润?请以具体案例说明一下,谢谢

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来自 冯同学 的提问 2020-03-25 11:12:00 阅读824

冯秀茹同学,你好,关于19年通过前期差错更正调整期初,具体应该怎么做分录呢? 我的回答如下

准注会同学,你好

通过   以前年度损益调整   处理

借:预付账款

     贷:以前年度损益调整

借:以前年度损益调整

    贷:应交税费-应交所得税

借:以前年度损益调整

    贷:留存收益的两个科目

祝学习愉快


以上是关于分录,会计分录相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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