凯同学

借:营业外支出290000,贷:主营业务收入250000,应交税费一应交增值税(销项税额)40000

例题中无偿赠送他人,属于视同销售确认收入和成本,为什么做分录不是这样做,借:营业外支出290000,贷:主营业务收入250000,应交税费一应交增值税(销项税额)40000,同时,借:主营业务成本200000贷:库存商品200000

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来自 凯同学 的提问 2019-09-05 14:34:16 阅读1325

凯莱凯麗同学,你好,关于借:营业外支出290000,贷:主营业务收入250000,应交税费一应交增值税(销项税额)40000 我的回答如下

通常核算借贷方中的一方登记损益科目内容。其次,准则要求捐赠业务不确认收入。

以上是关于收入,主营业务收入相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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凯同学:

那么老师的讲义里自产或委托代销的产品用于捐赠写的是视同销售,确认收入,成本,是不是错了?

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凯莱凯麗同学,你好,关于借:营业外支出290000,贷:主营业务收入250000,应交税费一应交增值税(销项税额)40000 我的回答如下

自产或委托代销的产品用于捐赠写的是视同销售,确认收入,成本

处理正确的哈

以上是关于收入,主营业务收入相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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凯同学:

那不和题目矛盾了吗,题目也是自产产品用于捐赠,那应该也要确认成本啊,怎么你又说不用确认成本

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凯莱凯麗同学,你好,关于借:营业外支出290000,贷:主营业务收入250000,应交税费一应交增值税(销项税额)40000 我的回答如下

[quote]

这里的视同销售主要确认销项税额。

[/quote]

抱歉,问题答多了。码字错误

这里自产的核算分录是题问题目的分录

以上是关于收入,主营业务收入相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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