S同学

应当将月末没有领取的职工工资转入其他应付款登记?

为什么答案A也是正确的呢?

来自 S同学 的提问 2020-03-06 18:31:36 阅读518

Sea同学,你好,关于应当将月末没有领取的职工工资转入其他应付款登记? 我的回答如下

按照会计准则的规范核算要求。应当将月末没有领取的职工工资转入其他应付款登记

以上是关于款,其他应付款相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
李同学
老师当月未领取的工资是让他在应付职工薪酬贷方挂着,还是发放已领取工资时做到其他应付款贷方?
张老师
应付职工薪酬贷方余额就可以
李同学
那跨年的话余额会显示在资产负债表上,明年还需要汇算清缴吗?
张老师
是的 汇算清缴是个人所得税吗 他少交了吗,少交了需要
李同学
不是的老师,个税正常申报,我的意思是企业所得税汇算清缴是不是应付职工薪酬得调增,因为没有实际支付,还在报表上挂着
张老师
汇算清缴之前你发不下去吗
李同学
您的意思是只要汇算清缴前发下去就可以吗?年终报表上显示也没事吗?如果汇算清缴前还发布下去比如离职的,是不是汇算清缴前得转到其他应付款里面?
张老师
你好,是的 汇算清缴之前红冲计提
紫同学
职工未按期领取的工资不是应该计入应付职工薪酬吗?为啥要计入其他应付款呢?
易老师
发放工资:借方记应付职工薪酬;贷方记现金。 这样未发的工资在应付职工薪酬的余额里包含。不过如多人未领跨期领取,余额记录就不明确了。所以最好是将未领取的工资转其他应付款--待领工资科目以个人名建明细科目。
庞同学
当年计提的工资,当年没有发出去,把应付职工薪酬科目的贷方余额,年末转到其他应付款里可以吗?
谷老师
实操中,如果余额确实是当年应发的工资,我们是这样做的,但最好还是跟税务备个底。
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