雪同学

解析只考虑了当期的700万乘以税率了,没有考虑递延,这是为什么?

没有理解为什么选b

来自 雪同学 的提问 2020-03-18 10:08:34 阅读336

雪莼同学,你好,关于解析只考虑了当期的700万乘以税率了,没有考虑递延,这是为什么? 我的回答如下

首先我们应纳税所得额应当等于会计利润扣减纳税调整事项的金额。递延所得税资产和负债发生额,本质上就是因为税会差异导致的纳税调整金额,因此我们在做这类题目的时候,要考虑递延所得税资产和负债当期发生额的变动,所以才有了解析答案中的相关计算

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雪同学:

解析只考虑了当期的700万乘以税率了,没有考虑递延,这是为什么

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雪莼同学,你好,关于解析只考虑了当期的700万乘以税率了,没有考虑递延,这是为什么? 我的回答如下

麻烦同学将相关答案解析贴出来

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雪同学:

7题的解析

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雪莼同学,你好,关于解析只考虑了当期的700万乘以税率了,没有考虑递延,这是为什么? 我的回答如下

该问题反馈给相关老师确认,应当以利润总额来计算应当预缴企业所得税应纳税额 所得税费用=应纳所得税+递延所得税

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雪同学:

是不是这个答案有问题

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雪莼同学,你好,关于解析只考虑了当期的700万乘以税率了,没有考虑递延,这是为什么? 我的回答如下

题目没问题,是我搞反了。抱歉

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雪同学:

那为什么不考虑递延呀,只考虑当期的700万

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雪莼同学,你好,关于解析只考虑了当期的700万乘以税率了,没有考虑递延,这是为什么? 我的回答如下

是的,如果提问计算所得税费用时不要忘记考虑递延所得税的相关金额

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雪同学:

谢谢老师

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雪莼同学,你好,关于解析只考虑了当期的700万乘以税率了,没有考虑递延,这是为什么? 我的回答如下

不谢,祝同学学习愉快

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其他回答
s同学
老师这个题的所得税费用为什么只考虑了递延资产120没考虑递延负债60呢 900-120=780 而不是900+60-120=840
任老师
因为递延所得税负债是计入其他综合收益的,不影响应纳税所得额和所得税费用 应交所得税(5200%2B800)*15%=900 所得税费用900-120=780
张同学
老师这道题 没说要考虑存货增值抵延所得税 为什么又要考虑呢 我看例题也没有考虑 考试 会直接给出考不考虑递延所得税呢?
张老师
你好! 考试时,题目会明确说明是否考虑递延所得税的。
小同学
前期差错,什么情况下考虑当期所得税和递延所得税,什么情况下有不用考虑
胡老师
同学你好,前期差错,在记入以前年度损益调整的情况下,考虑递延所得税,在记入今年的费用的情况下,考虑当期所得税。不更正的情况下,不用考虑。
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