风同学
老师最后一个分录,借,递延所得税资产 20 贷,以前年度损益调整 20 ,还是没有看懂? 资产的账面价值小于资产的计税基础 ,以后少交税,形成可抵扣暂时性差异,确认递延所得税资产?
展开风雨兼程同学,你好,关于借,递延所得税资产 20 贷,以前年度损益调整 20 ,还是没有看懂? 我的回答如下
同学您好!
您的理解是正确哒~
以上是关于损益,以前年度损益调整相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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老师
老师已回答
勤奋的同学,你好呀(*^▽^*)C选项是计入当期损益哦,所以C选项是错的哦~老师这么解答,同学可以理解吗?接下来也要继续加油哦,祝同学逢考必过~
吴老师
老师已回答
勤奋的同学,你好!因为题目中只问了短期借款的影响,所以我们只需要考虑借款本身就行。希望可以帮到你,继续加油!