吴同学

供货商开了折扣普通发票我们应付账款怎么处理?

老师,问一下,供货商开了折扣普通发票我们应付账款怎么处理?应该是借:应付账款 贷:原材料 但是我们有原材料管理系统,材料明细很多,供货商开的项目名称是折扣发票没有材料名称,这个我们怎么入账呀?是借:应付账款 贷:主营业务成本 这个分录对吗?应该怎么写?

展开
来自 吴同学 的提问 2020-01-11 11:09:43 阅读653

吴庆育同学,你好,关于供货商开了折扣普通发票我们应付账款怎么处理? 我的回答如下

学员,你好!会计分录还是这么做,比如借:应付账款 贷:原材料-A,明细是你们公司自定义的,具体的实务以你们公司为准,这边老师给的答案是教材的做法。

以上是关于款,应付账款相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

展开

原创声明:本问答内容由高顿学员及老师原创,任何个人和或机构在未经过同意的情况下,不得擅自转载或大段引用用于商业用途!部分内容由用户自主上传,未做人工编辑处理,也不承担相关法律责任,如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎提供相关证据并反馈至邮箱:fankui@gaodun.com ,工作人员会在4个工作日回复,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
欢迎使用高顿问答平台
选择感兴趣的项目
找到您想看的问答
金融类
ACCA
证券从业
银行从业
期货从业
税务师
资产评估师
基金从业
国内证书
CPA
会计从业
初级会计职称
中级会计职称
中级经济师
初级经济师
其它
考研