北同学

上面的一段主要是为了确定财务审计目的是否恰当吗?

两段评价内容如何理解区分

来自 北同学 的提问 2020-04-18 16:59:00 阅读320

北天云一同学,你好,关于上面的一段主要是为了确定财务审计目的是否恰当吗? 我的回答如下

勤奋的同学,你好

上面的一段主要是为了确定审计目的是否恰当。

希望老师的解答能帮助你理解。

疫情期间务必注意防护,少出门、多学习,我们共克时艰,加油!


以上是关于财务,财务审计相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

展开

北同学:

还是没理解,都是评价内部审计

展开

北天云一同学,你好,关于上面的一段主要是为了确定财务审计目的是否恰当吗? 我的回答如下

第一个是看内审的具体质量如何

第二个是看利用内审时需要考虑主观判断、风险高低、客观程度以及胜任能力。这些会影响利用内审是否更加谨慎或较少利用。

以上是关于财务,财务审计相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

展开

原创声明:本问答内容由高顿学员及老师原创,任何个人和或机构在未经过同意的情况下,不得擅自转载或大段引用用于商业用途!部分内容由用户自主上传,未做人工编辑处理,也不承担相关法律责任,如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎提供相关证据并反馈至邮箱:fankui@gaodun.com ,工作人员会在4个工作日回复,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
其他回答
柠同学
审计:第3小问是否恰当,为什么?
张老师
你好,同学 不恰当,不能仅通过了解就得出设计有效执行的结论。
英同学
审计人员审查并核实被审计单位的财产是否均按适当的金额入账,主要是为了证实被审计单位管理层对其财务报表的()认定
姜老师
不明白,既然已经知道答案了,问什么还要提问?
很明显是c。
如果是a,那条件过于复杂了,只要有金额入账就好了,谈不上所谓适当
如果是b,这就不骄傲荒谬了,完整性指的比较宽泛,除了事实认定之外还有票据认定,题干中并未涉及
如果是d,那就不应该是说道金额的问题,而是说道类别的问题。
所以只能是c
B同学
关于审计的一道单选题 下列选项中,不属于固定资产内部控制测试程序的是( ) A.审查固定资产采购与会计记录是否相互独立 B.审查本年度增加固定资产计价是否正确 C.审查固定资产所有权的证明文件,确定固定资产是否归属被审计单位 D.审查固定资产在财务报表的披露是否恰当
C老师
你好, A是内部控制测试
B同学
题目问的不属于,我选的是B 但不晓得答案为啥说是A?
C老师
印刷有误了, 把题干,“不属于”改为“属于”,就可以了
欢迎使用高顿问答平台
选择感兴趣的项目
找到您想看的问答
金融类
ACCA
证券从业
银行从业
期货从业
税务师
资产评估师
基金从业
国内证书
CPA
会计从业
初级会计职称
中级会计职称
中级经济师
初级经济师
其它
考研