益同学

第(4)小问差错更正,答案解析的第二问,是不是应借所得税费用?

(4)小问的差错更正,答案解析的第二小问,是不是应该借所得税费用呢。因为错误的分录肯定针对这个销售费用是有借:应交税费-应交所得税,贷:所得税费用。正确分录是借:应交税费-应交所得税,贷:以前年度损益调整-调整所得税费用。那更正分录不应该借:所得税费用,贷:以前年度损益调整-调整所得税费用

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来自 益同学 的提问 2019-04-13 00:15:06 阅读430

益清静植(王翠屏)同学,你好,关于第(4)小问差错更正,答案解析的第二问,是不是应借所得税费用? 我的回答如下

同学,你好!

你理解错了

那个 贷 :以前年度损益调整 75  就是 所得税费用

祝学习愉快!


以上是关于费用,所得税费用相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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益同学:

老师,我知道75就是以前年度损益-调整所得税费用,相当于这笔费用本身应该计入去年,而误记在了今年,相应的在计作今年费用的时候,是不是也冲减了今年的所得税费用,错误记载的分录应该:借:销售费用,贷:银行存款。同时,借:应交税费-应交所得税 75,贷:所得税费用75。 然而如果没有这个错误的分录,直接正确的应该 借;以前年度损益-调整销售费用 贷:银行存款 同时,借:应交税费-应交所得税 75 贷:以前年度损益调整-调整所得税费用75。然后结合来看,更正分录不是冲确认在今年的销售费用和所得税费用,都用以前年度损益确认吗?

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益清静植(王翠屏)同学,你好,关于第(4)小问差错更正,答案解析的第二问,是不是应借所得税费用? 我的回答如下

你留个电话给我,下午给你解释下基本原理。

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益同学:

18081235085,谢谢老师

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益清静植(王翠屏)同学,你好,关于第(4)小问差错更正,答案解析的第二问,是不是应借所得税费用? 我的回答如下

同学,你好。因为我这两天连休,昨天又没有等到你留言,所以我只好安排后天给你打过去了。请谅解!

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