R同学
这个1000万的营业利润,怎么理解? 我这个固定资产按40折旧后,算出营业利润1000万,对吗? 然后税法说,不不不,你这个营业利润不止1000万,因为按固定资产折旧20,你的营业利润应该是1020万。所以,你得给我多交20的所得税。 那么对于会计来说,这20的所得税是我多交的,我后期是要抵掉的。所以我把它确认为递延所得税资产。这么理解对吗?
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Roby同学,你好,关于这个1000万的营业利润,怎么理解? 我的回答如下
同学,你好!
可以这样理解。加油哦~
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我又不理解了。书上说,一项资产的账面价值大于其计税基础的应确认为递延所得税负债。 我就不明白了,账面价值大计税基础,说明我会计认为要交的税比税法多。那么,既然税法只要求我交80元的税,我会计认为我要交100元的税,那我会计不就很高兴嘛:哎呀,我只需要交80块钱,这20块钱本应该交出去的而没有交出去,不应该是我的一项资产吗,怎么成负债了?很难理解啊?
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同学,你好!
不是哦。你可以看一下:例如,一项无形资产账面价值为200万元,计税基础如果为150万元,两者之间的差额会造成未来期间应纳税所得额和应缴所得税的增加。在其产生当期,在符合确认条件的情况下,应确认相关的递延所得税负债。加油哦~
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展开R同学:
两者之间的差额会造成未来应交所得税的增加?我不理解。 200万是我会计计提的所得税费用,其中的150万是我欠税务局的钱。另外50万是我会计多计提的所得税费用,这对未来应交所得税有啥影响?没影响啊??怎么理解???
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同学,你好!
你可以这样理解,缴税的时候是按照税法的规定来做的,所以就是按150万元来算,那么是不是对于企业来说,相当于少交了50万元部分的税,所以是形成递延所得税负债。加油哦~
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老师
老师已回答
勤奋的同学,你好。这个问题和刚才那个一样,刚才那个题目老师给你回答了,你可以先看一下,如果还有疑问,可以继续提出的哦。祝你学习愉快!
老师
老师已回答
认真努力的同学你好:利润表中的综合收益包含两部分,一部分是净利润,一部分是考虑所得税之后的其他综合收益净额,二者之和构成综合收益。希望以上的解答可以帮助到你,祝学习顺利,逢考必胜!