姜同学

第二年收到款项,是不是要做向反的分录,借:年初未分配利润,贷:应收票据及应收账款-坏账准备?

债券债务的抵消中,第一年计提坏账准备,借:应收票据及应收账款-坏账准备,贷:信用减值损失。第二年收到款项,是不是要做向反的分录,借:年初未分配利润,贷:应收票据及应收账款-坏账准备?答案怎么是:借:信用减值损失,贷:年初未分配利润

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来自 姜同学 的提问 2020-02-29 18:01:00 阅读993

姜瑾同学,你好,关于第二年收到款项,是不是要做向反的分录,借:年初未分配利润,贷:应收票据及应收账款-坏账准备? 我的回答如下

可爱的同学你好~

可以把具体的题目补充给老师吗~这样老师没明白你的问题哦~你补充之后老师会及时回复的哦~

务必注意防护,少出门、多学习哦~

我们共克时艰,加油!!!

预祝同学和家人们都能健健康康!

以上是关于款,应收账款相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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姜同学:

第四部分,综合题1里面第(5)个问题

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姜瑾同学,你好,关于第二年收到款项,是不是要做向反的分录,借:年初未分配利润,贷:应收票据及应收账款-坏账准备? 我的回答如下

勤奋的同学你好,因为确实少收了坏账金额,所以补一个资产减值

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姜同学:

不是啊,合报中内部交易抵销,第一年应收账款计提了坏账准备,第二年随着应收账款全额如数收回,上一年的计提的坏账准备为什么在本期的会计分录是:借:信用减值损失 贷:年初未分配利润

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姜瑾同学,你好,关于第二年收到款项,是不是要做向反的分录,借:年初未分配利润,贷:应收票据及应收账款-坏账准备? 我的回答如下

就说他收回的应收是核销坏账准备之后的,所以坏账是确实发生损失的的

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姜同学:

我就是不理解这笔会计分录 :借:信用减值损失 贷:年初未分配利润 我不明白的是:为什么上期的坏账准备已经在本期收回,不是应该把上期计提的反向冲回吗?信用减值损失(涉及损益的)在合报中不是用年初未分配利润代替吗

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姜瑾同学,你好,关于第二年收到款项,是不是要做向反的分录,借:年初未分配利润,贷:应收票据及应收账款-坏账准备? 我的回答如下

坏账收回时,借:应收  贷:坏账  不影响损益,但是之前影响损益的减值让你抵消掉了,所以现在要还原

以上是关于款,应收账款相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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