牛同学

实际付出的银行存款和之前计提的费用之间的差额补提管理费用吗?

老师,例题8中若将服务年限条件取消,具体分录怎么应该怎么写

来自 牛同学 的提问 2019-06-11 15:53:23 阅读317

牛同学,你好,关于实际付出的银行存款和之前计提的费用之间的差额补提管理费用吗? 我的回答如下

同学你好!
只需要知道视同加速行权处理,实际付出的银行存款和之前计提的费用之间的差额补提管理费用~

具体的分录考试不考的,不需要了解~

以上是关于费用,管理费用相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
差同学
银行提现金之前上写的差旅费 提出之后可以用这些钱发工资或者支付其他的吗?
赖老师
可以的,提现一般就写备用金就可以了
差同学
老师 是这样我们银行规定写备用金的话提不能超过三万 差旅费可以提是五万,就是之前上写差旅费 提出来发工资之类的完全可以是吗?
赖老师
偶尔一次可以,经常这样的话最好按备用金用途使用。
P同学
老师你好,支付社保费用需要计提嘛?之前没计提直接做借:管理费用-社保 贷:银行存款 可以嘛?
黄老师
你好 单位部分要计提 再交纳的
P同学
但是之前的同事都没计提过,有啥影响嘛?
黄老师
没有计提就是错误的账务处理。 可以补充计提。
P同学
那就同时做借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款 是吗
黄老师
是的,分录是正确的。
鱼同学
印花税是不用计提是吗,在实际扣款的时候再借:管理费用 贷:银行存款 是吗?
P老师
您好,可以不计提借税金及附加贷银行存款
鱼同学
一般纳税人,进项多于销项,要结转吗?月末,如果要结转,结转到未交增值税吗?
P老师
结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
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