李同学

12月通过银行存款支付供应商货款200万情形不应该调整吗?

老师,你好,这个题选项A,如果出现会计差错,例如少记:12月通过银行存款支付供应商货款200万情形,这个属于资产负债表日后调整事项,这个就牵涉到货币资金。也不应该调整嘛?

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来自 李同学 的提问 2019-07-16 11:55:47 阅读328

李玲同学,你好,关于12月通过银行存款支付供应商货款200万情形不应该调整吗? 我的回答如下

可爱的同学,你好~
这个就牵涉到货币资金。也不应该调整嘛?对的,不调整。

因为现金流量表是按照收付实现制来的,什么时候收到或支付什么时候入账。

希望以上解答能帮助到你,继续加油~早日拿下CPA

以上是关于款,银行存款相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
.同学
2018年,有一笔银行存款支付供应商货款30万漏记了,怎么调帐?
E老师
你好,补做支付货款分录就是,借;应付账款 30万 贷;银行存款 30万
.同学
需要做以前年度损益调整吗
E老师
你好,不需要,因为这个根本不涉及损益科目,所以不需要通过 以前年度损益调整科目核算的
.同学
补到本月凭证里?还是做进2018年发生当月?
E老师
你好,补到这个月就是了
.同学
银行单是去年的,税局是否会问呢?
E老师
你好,可能会问,问到就说遗漏了,现在补入帐
没同学
支付供应商货款分录是不是,借:库存商品,贷:银行存款
张老师
你好,借应付账款 贷银行存款。
没同学
老师 现在有点晕了
张老师
你好你这个购进的整个过程,我帮你理顺下。发票和货到,借库存商品 应交税费 贷应付账款 付款:借应付账款 贷银行存款
陈同学
上月暂估应付供应商货款借库存商品 贷预付账款(供应商) 这月支付了货款发票没到 借预付账款 贷银行存款 还要做什么分录吗?
叶老师
不用做分录了,收到发票再进行账务处理
陈同学
这样体现不了发票未收到,那收到发票又要怎么做
叶老师
收到发票,冲销原暂估凭证 借:库存商品 负数 贷:预付账款——供应商 再按发票入账 借:库存商品 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:邓在付曲径款——供应商
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