S同学

这笔进项在做会计分录时,先放在借方、然后再做进项转出吗?

请问老师,外购用于集体福利或者非税项目是不做视同销售处理,且其购进时付出的进项税额也不能抵扣,那么这笔进项是不是就只能自行承担了?那这笔进项在做会计分录的时候是先放在借方、然后再做进项转出吗?

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来自 S同学 的提问 2019-07-21 16:58:48 阅读329

S-S同学,你好,关于这笔进项在做会计分录时,先放在借方、然后再做进项转出吗? 我的回答如下

勤奋的同学你好,外购用于集体福利或者非税项目是不做视同销售处理,且其购进时付出的进项税额也不能抵扣,那么这笔进项是不是就只能自行承担了?是的,就让你自己承担

这笔进项在做会计分录的时候是先放在借方、然后再做进项转出吗?是的,或者红字借方  希望以上解答能帮助到你,继续加油~早日拿下CPA

以上是关于借,借方相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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皮同学
老师我想请问下 我有一张进项发票 准备认证后做进项税额转出 我做分录时 是直接在借方用“应交增值税进项税额转出”科目 还是先用“应交增值税进项税额” 然后再做转出“借:应交增值税进项税额”“贷:应交增值税进项税额转出”分录?
叶老师
您好 您可以在入账的时候跟成本费用一起做 借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
皮同学
老师 请问下那“进项税额转出”科目月底需要结转吗 结转分录如何做呢
叶老师
月末的时候不需要结转 可以年末一次性结转 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
皮同学
“进项税额转出”转到“转出未交增值税”吗?
叶老师
是年末进项 销项等应交税费三级明细科目对应结转
娉同学
老师,您好!福利费发票需要做进项转出,那认证的时候先计入进项税额,转出再计入进项税额转出吗?两笔分录,对吗?
周老师
您好 可以不入账进项税额 在勾选平台做勾选不抵扣操作
娉同学
那也不用结转了是吗?在勾选平台做勾选后不抵扣就不用了对吧
周老师
那如果之前已经勾选抵扣了,那就要做这两笔分录吧
娉同学
是的 也不用结转 在勾选平台做勾选后不抵扣就好了 如果前期已经勾选抵扣了 要做两笔分录
M同学
进出口公司,做账的时候需要再做一笔结转的分录先把进项税转到出口退税吗
史老师
您好,可以年末的时候做一笔对转,这样期初是平的,要不然一直不转,数据会越积越大的
M同学
那要退税的进项我就做进项税额要紧吗,还是直接放入进项税额转出
史老师
可以正常做进项税额的,就是假如您同时有内销和外销的话,可以分内销和外销分别设进项税额等明细科目的
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