心同学
老师,请问每月折旧按原值减残值算的,但最后一期把固定资产残值金额也计提了,没有残值收入,这种如何处理,是以前年度的,谢谢
展开心儿乐了(亚丽)同学,你好,关于每月折旧按原值减残值但最后一期把残值金额计提了该如何处理? 我的回答如下
先要调整以前年度的错账还原残值的金额,然后按固定资产处置的做法来处理。
以上是关于额,金额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开心同学:
老师,是不是,借:累计折旧(残值)贷:以前年度损益调整;年终汇算清缴的时候是不是要调增应纳税所得额,如果报废了这部分资产,又如何处理呢
展开心儿乐了(亚丽)同学,你好,关于每月折旧按原值减残值但最后一期把残值金额计提了该如何处理? 我的回答如下
对的,如果报废了就在前面的分录做完以后,按照报废的会计分录来写,计入营业外支出
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展开心同学:
谢谢老师
展开心儿乐了(亚丽)同学,你好,关于每月折旧按原值减残值但最后一期把残值金额计提了该如何处理? 我的回答如下
不用谢
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老师
老师已回答
认真努力的同学你好:是按照物资或者产品的账面价值计入在建工程中的。希望以上的解答可以帮助到你,祝学习顺利,逢考必胜!
老师
老师已回答
勤奋的同学,你好。这个问题和刚才那个一样,刚才那个题目老师给你回答了,你可以先看一下,如果还有疑问,可以继续提出的哦。祝你学习愉快!