希同学
老师,您好。查账时发现:计提个人工资的时候,科目用错,比如管理人员 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬-工资60000 应交税费-应交个人所得税 100 应付职工薪酬-社保个人部分 3000 应付职工薪酬-公积金个人部分 900 支付工资或者扣缴税款时 直接贷:银行存款 后续怎么更正
展开希望心心同学,你好,关于应付职工薪酬-公积金个人部分支付工资或者扣缴税款时银行存款? 我的回答如下
准税务师,您好!
借:应付职工薪酬--工资 100
贷:管理费用 100
祝您考试顺利!
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展开希同学:
计提的社保和公积金分录没有错吗?不是应该涉及 其他应付款吗?
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发放工资时:
借:应付职工薪酬(金额为之前计提的应发工资)
贷:其他应收款--个人社保部分
其他应收款--个人公积金部分
其他应收款--代缴个税
银行存款(金额为实发工资)
缴纳社保、公积金、个税时:
借:管理费用(相关福利企业承担部分)
其他应收款(相关福利个人部分以及代缴个税)
贷:银行存款
祝您考试顺利!
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展开希同学:
本年度前十个月做账均未涉及其他应收款,请问老师怎么更改
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你试着根据自己的想法写写更正的分录,我再帮你看一下。
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展开希同学:
老师,这是之前的分录,备注是做账前的考虑, 这种情况我不会调账,请问怎么调?前面10个月都是这样做的
展开希望心心同学,你好,关于应付职工薪酬-公积金个人部分支付工资或者扣缴税款时银行存款? 我的回答如下
根据你的资料,参考下图,之前的回答不用看了。应收或应付根据实际情况确定的,不是确定一定要应收还是一定要应付。
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展开希同学:
老师,我看了一下调整以后的分录,因为个人部分也已经代扣代缴过了,还是要这样调整吗?
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要调的,不调的话,年底的科目余额表也不一样。
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展开希同学:
调整是把您的 计提和发放都录入吗
展开希望心心同学,你好,关于应付职工薪酬-公积金个人部分支付工资或者扣缴税款时银行存款? 我的回答如下
是的。
祝您考试顺利!
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展开江财审计专硕复试考点之简述函证应收账款的概念!如果你要考江财的审计硕士的话,一般会遇到简答题,比如2017年的复试笔试就遇到该题,其中一题叫做“之简述函证应收账款的概念”,如果你还不知道答案,就来看高顿考研的整理,希望能帮助您!
其他应收款的余额在贷方表示应退回对方款项,其他应收款是资产类科目,其他应收款项是指企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项。