红同学

下月发票收到后将这笔分录反向冲回,那新的分录应该怎么做呢?

原材料到仓库,但发票未到,当月应该做的会计分录是借:原材料 贷:应付账款-暂估价,下月发票收到后将这笔分录反向冲回,那新的分录应该怎么做呢?因为原材料是当月入库,下月做冲回又重新做一笔分录,这样就变了原材料下月入库了吧?

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来自 红同学 的提问 2020-02-23 13:39:26 阅读554

红星照耀Earth同学,你好,关于下月发票收到后将这笔分录反向冲回,那新的分录应该怎么做呢? 我的回答如下

同学,你好!

新的分录可以为:先将上月做的直接冲红,然后直接做分类:借:原材料 贷:应付账款;重新做一笔账并不影响入库时间

祝学习愉快!


以上是关于分录,分录相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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