幻同学

有免抵税额就是抵内销销项,增值税销项就少交,附加税是否还是要交对?

老师,我想问下,1、有免抵税额的话,就是抵内销的销项,增值税销项就少交,对于的附加税还是要交对吗?2、没有免抵税额的话,就是不抵内销的销项,增值税销项和附加税还是照常缴纳对吗?

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来自 幻同学 的提问 2020-05-21 15:26:02 阅读820

幻雪同学,你好,关于有免抵税额就是抵内销销项,增值税销项就少交,附加税是否还是要交对? 我的回答如下

认真的同学,你好~,
同学理解的正确,

免抵税额实际就是拿外销本来要退的进项,去抵扣内销。

这是为了操作方便,不要一边退另一边还要上交。

但是附加税都是按正常的缴纳,不抵扣。

同学学的不错哈,继续加油,拿下CPA~

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幻同学:

老师,那这里的城建税等附加税为什么不是用500为计税依据呢?2、我的理解是:应退税额是300,500指的是外销最多能退的金额,200进行抵内销的销项,导致内销的销项税额减少200不用交对吗?3、对于增值税内销销项200不用交,但是对于附加税因为没有抵税,所以增值税抵的200加300=500都要作为计税依据。老师我哪里想法不对了,麻烦老师看看

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幻雪同学,你好,关于有免抵税额就是抵内销销项,增值税销项就少交,附加税是否还是要交对? 我的回答如下

同学好,正常交的意思是,不管有没有免抵税额。

都按原来正常内销的金额来算附加税。

这道题,内销原来要交的是200,我们附加税就按200来计算。


同学可以这样考虑,之所以拿外销来抵扣,主要是为了税务局工作简化。

本来的程序是,退给企业500,企业再上交200,同时上交200对应的附加税。

税务肯定不会因为图方便,就少收税的。

因此在退300的情况下,仍然是要按200计算缴纳哈~


没有免抵税额的情况,同学没有什么问题。

希望能够帮助到你~

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幻同学:

老师,是这么理解吗:本来应该给你退500,但是国家只允许退300,所以你的应退税额是300,有200是本来应该退但是国家不让退,于是200拿去抵消内销的销项200,刚好内销的销项=200,导致内销的销项税额不用交(增值税不用交),但是附加税仍然要交,还是以200(没有抵消的金额)为计税依据,对吗?2.但是怎么知道刚好内销的销项会等于你当时多出来的500-300=200呢?3、如果内销的销项是300,那么增值税还要交(300-200)*13%吗,城建税要交300*城建税税率吗?

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幻雪同学,你好,关于有免抵税额就是抵内销销项,增值税销项就少交,附加税是否还是要交对? 我的回答如下

对的,免抵就是本来就要交税的;

计算出应退税额之后,和免抵退税额进行比较,免抵退税额减去应退税额就是免抵税额了,直接用免抵税额去计算城建税就可以了;

在有出口的时候内销的销项不是直接去计算城建税,是销项减去进项,得出应纳税额,然后和免抵退税额比较

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幻同学:

1.老师我之前的理解哪里出问题了呢?2.可是为什么直接用免抵税额去计算城建税呢,如果内销300,免抵税额是200,不应该用300计算城建税吗

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幻雪同学,你好,关于有免抵税额就是抵内销销项,增值税销项就少交,附加税是否还是要交对? 我的回答如下

免抵退只是一个限额,是给你退的进项税限额,而城建税等计税依据是应纳税额,不是进项税

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幻同学:

老师,你这里的本来程序是说,企业本来可以退500,增值税在内销交200,就相当于退300,所以城建税按本来应该上交的内销200为依据计算是吗?

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幻雪同学,你好,关于有免抵税额就是抵内销销项,增值税销项就少交,附加税是否还是要交对? 我的回答如下

是的哈

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幻同学:

嘿嘿,谢谢老师,我还想问下,动漫软件是有形资产吗,是属于软件产品的一种吗?动漫软件和软件产品都是13%?我本来的理解是动漫软件是无形的9%,软件产品是有形的13%

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幻雪同学,你好,关于有免抵税额就是抵内销销项,增值税销项就少交,附加税是否还是要交对? 我的回答如下

动漫软件并入软件行业,实行13%增值税税率

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