九同学
在计算应确认的递延所得税资产本期发生额的时候,100是期初账面价值,不是不用去管它么,直接2014年当期产生的递延所得税资产进行计算相加就好了么?
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九九同学,你好,关于直接2014年当期产生的递延所得税资产进行计算相加就好了么? 我的回答如下
同学,你好!
关键前面算了是期末的啊,所以你就得减去期初的啊!
祝学习愉快!
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展开九同学:
那些都是当年发生的,应该确认为当年的发生额啊
展开九九同学,你好,关于直接2014年当期产生的递延所得税资产进行计算相加就好了么? 我的回答如下
同学,你理解错了!我只能这么无情地跟你说啊!
资产是什么值?都是期末值,所以那个算的暂时性差异也是期末值,不是当年发生的暂时性差异的变动值,如果是变动的值(可以理解是发生额)
你再找张纸写写画画,这样有助于明白,自己想一些数字出来验算下看看。
有的时候弯的确是一下绕不出来,我们都经历过,所以你也不要觉得有什么。
祝学习愉快!
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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