小同学
这题中如果增加 2x20年 实现盈利200万,预计未来两年可实现税前利润300万。 那2x20年的递延所得税的会计分录怎么写?谢谢!
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小媛媛同学,你好,关于2x20年的递延所得税的会计分录怎么写? 我的回答如下
同学,你好!
那就把 1000*25%的 递延所得税资产 都全部确认掉啊!
17年确认了 800*25%的 递延所得税资产
18年结转了 300*25%的 递延所得税资产
19年 结转了 200*25%的 递延所得税资产 ,但是因为预计的利润是200,所以还需要确认冲销 100*25%的 递延所得税资产 和 所得税费用
20年,按照你的假设 结转了 200*25%的 递延所得税资产,同时 确认 300*25% 的 递延所得税资产。
祝学习愉快!
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展开小同学:
所以要写两次分录吗? 借:所得税费用 50 贷:递延所得税资产 50 借:递延所得税资产 75 贷:所得税费用 75? 不合起来写吗?
展开小媛媛同学,你好,关于2x20年的递延所得税的会计分录怎么写? 我的回答如下
可以合在一起写!
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展开小同学:
有点晕了,合起来以后 借:递延所得税资产 25 贷:所得税费用 25 那在接下来的两年里要 贷 递延所得税资产 一共是300*25%=75呀。。超了,递延所得税资产有余额了。。。
展开小媛媛同学,你好,关于2x20年的递延所得税的会计分录怎么写? 我的回答如下
你仔细算算看。应该不会有余额的!
要不就是我算错了!应该不会错的!
我给你的数字是 一开始确认800*25%, 结转的共700*25%,抵销了100*25%。所以刚好平掉!
最后又确认了一个300*25%。所以数字刚刚好!不会错的!
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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