陈同学

会计上该怎么入账还是怎么入账呢?

会计上该怎么入账还是怎么入账,税法上只是单向的在纳税申报的时候加计扣除而已,并没有使得税负在不同年份之间调节变动一增一减,也没有一减一增,则没有形成暂时性差异。

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来自 陈同学 的提问 2018-04-07 07:17:27 阅读367

陈锦珂同学,你好,关于会计上该怎么入账还是怎么入账呢? 我的回答如下

同学,你好!

可以这么理解。不过真正判断是不是暂时性差异的是账面价值和计税基础有没有差异。

祝学习愉快!

以上是关于账,入账相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
S同学
有合同有收据,但是没有发票,可以入账吗?应该怎么入账呢?收到发票还没有付款的话应该怎么做会计分录呢?
吴老师
具体是什么业务的合同? 是之前没有取得发票,后期又取得了,是吗?还是您上面是两个不同的问题?
S同学
上面是两个不同问题。是危险化学物品挂靠资质费用合同,有收据,没有发票,现在都还没有发票
吴老师
1、只有合同收据没有取得发票的话,正常做分录就是了,只是由于没有取得发票,所得税汇算清缴时,要做纳税调增。 2、收到发票没有付款的话,只需在贷方确认应付账款---XX科目就是了。
S同学
好的,谢谢老师
吴老师
不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对我的解答满意,请给老师一个五星评价,非常感谢!
晓同学
老师您好!集体经济的土地流转入账该怎么做账呢?会计分录是怎么样的呢
吴老师
你好,是做支付分红款的一方账务处理,还是取得分红款的一方?
晓同学
老师!我是取得分红收入,然后再分红给老百姓
吴老师
你好,是取得分红收入,然后再分红给老百姓,是代收代付?
晓同学
老师!我们是农村集体经济(合作社),收入,然后再分给老百姓
吴老师
你好,如果不是代收代付 收到的时候,借:银行存款等科目,贷:应收股利 对外分配的时候 借:利润分配—应付利润 ,   贷:应付利润   借:应付利润  ,  贷:银行存款
晓同学
老师!应收股利要结转入本年利润是吧
吴老师
你好,应收股利是资产科目,不是损益科目,应收股利是不需要结转入本年利润的
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