孙同学
请老师看一下这道题的第(3)和第(4)问我做的答案对吗,这道题给出的答案是错的。为了方便老师你直接看到第(3)问,可以告诉你前面计算出来的固定资产的入账价值为5155万元,每年提100万元的折旧。我的答案是这样的:(3) 2020年12月31日该办公楼在转为投资性房地产前的账面价值=5155-(5155-155)/50*3=4855万元 分录: 借:投资性房地产-成本 5100 累计折旧 300((5155-155)/50*3) 贷:固定资产 5155 其他综合收益 245 借:其他综合收益 61.25(245*25%) 贷:递延所得税负债 61.25 (4) 借:公允价值变动损益 100(5100-5000) 贷:投资性房地产-公允价值变动 100 借:递延所得税资产 25(100*25%) 所得税费用 25 贷:递延所得税负债 25(100*25%) 所得税费用 25
孙智@hallelujah同学,你好,关于为什么今年不要用再确认递延所得税的影响了? 我的回答如下
同学你好:
你的第(3)问的答案是正确的,但第(4)问的答案不对。
计税基础要考虑折旧,2021年的计税基础是4755,账面价值是5000,暂时性差异为245,应该确认递延负债61.25,但上年已经确认,所以今年不要用再确认递延的影响了。
祝学习愉快!
以上是关于所得税,递延所得税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开孙同学:
1.其实我也是这么想的,但是吧这个题目他又让我写有关于递延所得税的分录,所以我想了半天就得出了这么个处理思路:账面价值减少了确定一个递延所得税资产,计税基础减少了确定一个递延所得税负债。。。这个题目出的本身就有问题,答案把第(3)问的分录写到第(4)问里去了。 2.额顺便再问一下如果考试的时候该写的分录都写对了,多写的分录会扣分吗?
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同学你好:
会扣分的。
祝学习愉快!
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展开孙同学:
我把材料已经拍好了,问题是:计算东海公司2017年的应交所得税,递延所得税和所得税费用,并写出相应的分录,由于这道题的答案又给的十分离谱,所以只好来这边求助,麻烦老师你看一下我的答案对不对(重点看一下事项3和事项4的所得税处理),我把我的答案也拍在下面了。
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同学你好,事项3是正确的
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展开孙同学:
额老师可以麻烦你再看下我整体的解题过程吗,其实结合我写的答案直接看题应该还是蛮快的,拜托了。
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同学,你好!
整体是没问题的。继续加油!
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S老师
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