花好月圆同学,你好,关于B有境外适合零税率,A交通运输服务10%,怎么处理? 我的回答如下
准注会你好~
A选项航天运输服务确实应该归类为交通运输服务,但是国家给予更大的优惠力度,将其划为零税率档;B选项是境内单位转让在境外的不动产,不是无形资产或者服务,所以不是零税率。
继续加油哦~
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展开花同学:
书上是10%税率啊 到底怎么记? 一方在境外了不就是零税率吗?
展开花好月圆同学,你好,关于B有境外适合零税率,A交通运输服务10%,怎么处理? 我的回答如下
纳税义务发生是看不动产所在地,在境外就相当于不属于我国的征税范围
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展开花同学:
我记得有一个很典型: 境外单位或个人提供完全在境外的服务使用零税率。 课上老师也讲了关于零税率就记住 :两头地点有一个在国外或两地都在国外就是零税率。
展开花好月圆同学,你好,关于B有境外适合零税率,A交通运输服务10%,怎么处理? 我的回答如下
是的,这个表述没有问题,但是还是要区分一下项目,有的是服务,有的是无形资产,它们的规定不太一样~
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展开花同学:
那服务和无形资产的区别是什么?
展开花好月圆同学,你好,关于B有境外适合零税率,A交通运输服务10%,怎么处理? 我的回答如下

服务列举如上
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展开花同学:
答案的解析正确,但是给的选项错了应该BC吧
展开花好月圆同学,你好,关于B有境外适合零税率,A交通运输服务10%,怎么处理? 我的回答如下
同学看一下题目哦,这道题算的是不正确的选项~
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展开花同学:
这题说 外购已税实木板,是已经缴纳的增值税啊??! 为什么计算消费税时候可以扣除??
展开花好月圆同学,你好,关于B有境外适合零税率,A交通运输服务10%,怎么处理? 我的回答如下
可爱的同学,外购已税不是指增值税已经缴纳。而实木素板是消费税的税目,这里的已税是指已纳消费税,外购已税和委托加工收回应税消费品继续生产应税消费品销售的,可以将已缴纳的消费税给予扣除。这是为了避免重复征税~可以回顾一下消费税中第三节~
继续加油哦~ヾ(◍°∇°◍)ノ゙
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陈老师
老师已回答
同学你好:因为0税是比免税还优惠的。希望老师的解答能帮助同学理解~如果还有问题同学可以继续提问;如果问题解决了,请同学给个评价哦。
零税率就是纳税人销售货物的适用税率是零,并且允许其抵扣进项税额。适用零税率的纳税人不仅不需要缴纳本阶段原应缴税额,而且可以抵扣已支付的以前环节增值税。那么零税率的适用范围是什么呢?和免税有什么区别呢?
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