心同学

我算的应纳税暂时性差异是48,调增递延所得税负债能写下公式吗?

老师,2017年我算的应纳税暂时性差异是48,调增递延所得税负债,老师能帮我写下公式吗

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来自 心同学 的提问 2020-09-18 12:48:51 阅读451

心菲同学,你好,关于我算的应纳税暂时性差异是48,调增递延所得税负债能写下公式吗? 我的回答如下

勤奋努力、爱学习会计的同学你好,

2016年账面价值是200-200/5=160,计税基础是200-200*2/5=120.应纳税暂时性差异40.递延所得税负债是40*0.25=10万元。

2017年账面价是200-200/5*2=120,计税基础是120-120*2/5=72,应纳税暂时性差异余额是120-72=48万元,递延所得税负债48*0.2=9.6万元。

本期发生额=9.6-10=-0.4,所以递延所得税负债在借方。



希望老师的解答能帮助你理解~




以上是关于所得税,递延所得税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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心同学:

谢谢老师

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心菲同学,你好,关于我算的应纳税暂时性差异是48,调增递延所得税负债能写下公式吗? 我的回答如下

不客气,努力的你是最棒的,加油~

以上是关于所得税,递延所得税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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