张同学

已结转到营业外收入的增值税免税额,发现税率多算了,该怎样调账?

已经结转到营业外收入的增值税免税额,下期发现税率应该由3%调为1%多算了,该怎样调账呢?

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来自 张同学 的提问 2020-12-16 20:22:36 阅读979

张小盒同学,你好,关于已结转到营业外收入的增值税免税额,发现税率多算了,该怎样调账? 我的回答如下

努力的同学,你好!

      在实务过程中一般是将上期的分录先冲掉,然后再录入正确的会计分录。具体实务中如何操作,同学可以咨询一些经验丰富的会计人员。

      老师这样解释,同学可以理解吗?同学继续加油哈~

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张同学:

老师应该不需要调整吧?我是想让老师帮我确定一下,是上季度已结转的增值税免税额,计入营业外收入的,这个季度发现税率不对,用在当期调整不?因为上期的应税收入和增值税已经是0了。如果调只能调当期应税收入和营业外收入,意义不大是吗?谢谢老师!

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张小盒同学,你好,关于已结转到营业外收入的增值税免税额,发现税率多算了,该怎样调账? 我的回答如下

认真的同学:

你说的情形属于会计差错,就是没有利用在当时可以利用的信息导致错误。虽然在税务上没有影响,在损益上也没有影响,但是按照会计差错的处理原则,如果该影响是重大,需要调整前期账务,达到该差错没有发生过的效果。如果该影响不重大,也可以调整当期账务。

希望能够帮助你理解~!加油~!

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张同学:

用什么会计科目调整呢?

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张小盒同学,你好,关于已结转到营业外收入的增值税免税额,发现税率多算了,该怎样调账? 我的回答如下

前期账务的话,调整留存收益。如果该影响不重大,也可以调整当期损益。会计科目的话,当时结转哪个科目冲该科目即可。

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张同学:

调账 借:本年利润 (红字) 贷:营业外收入 (红字) 原账务处理是:借:应交税金—增值税 贷:营业外收入 老师这样做对吗?金额不大,1300多元

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张小盒同学,你好,关于已结转到营业外收入的增值税免税额,发现税率多算了,该怎样调账? 我的回答如下

如果影响不大,可以调整当期损益。

借:应交税金—增值税(红字)                               

贷:营业外收入(红字)

如果是前期账务,调整留存收益,则将上述分录的贷方损益类科目改为利润分配。

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张同学:

借:营业外收入 (调减2%) 贷:主营业务收入 (调增2%) 这样做可以吗? 不调整应交税金

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张小盒同学,你好,关于已结转到营业外收入的增值税免税额,发现税率多算了,该怎样调账? 我的回答如下

这样会导致前面多确认的应交税金就平不掉了哦

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张同学:

那全年主营业务收入和全年的应交增值税不匹配了怎么办?因为为调减增值税,通时主营业务收入要增加的对吗老师?税表上要填写收入和增值税额的。1300多算下来差13元,可以忽略不计吗?

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张小盒同学,你好,关于已结转到营业外收入的增值税免税额,发现税率多算了,该怎样调账? 我的回答如下

这里影响不大的,应交增值税是按月滚动计算的,不要求必须跟收入完全匹配的,因为企业是用销项减去进项计算上缴的税款的。

另外提问次数好像达到上限了,同学如果还是没有明白的话建议咨询一下做实务的老师。

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