开同学
大蓝本641页,27题,2问,递延资产转回,对方科目为啥不是以前年度损益调整,而且应交税费应交所得税?
展开开到荼靡同学,你好,关于27题,2问,递延资产转回,对方科目为啥不是以前年度损益调整? 我的回答如下
爱思考的同学你好(*^▽^*):
这里相当于是调整分录:
在12月31日已经做了
借 递延所得税资产 75
贷 所得税费用 75
现在日后期间,要做的分录是
借 以前年度损益调整 75
贷 递延所得税资产 75
借 应交税费-应交所得税75
贷 以前年度损益调整 75
所以后面是把2笔分录整合了。
希望老师的解答可以帮助同学~
继续加油哦ヾ(◍°∇°◍)ノ゙
以上是关于损益,损益相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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老师
老师已回答
勤奋的同学,你好呀(*^▽^*)C选项是计入当期损益哦,所以C选项是错的哦~老师这么解答,同学可以理解吗?接下来也要继续加油哦,祝同学逢考必过~
吴老师
老师已回答
勤奋的同学,你好!因为题目中只问了短期借款的影响,所以我们只需要考虑借款本身就行。希望可以帮到你,继续加油!