陈同学

上年购入本年全部售出,为什么要借本年利润期初 代营业成本?

老师 上年购入本年全部售出,为啥要借本年利润期初 代营业成本呢

来自 陈同学 的提问 2021-01-06 18:11:44 阅读830

陈龙义同学,你好,关于上年购入本年全部售出,为什么要借本年利润期初 代营业成本? 我的回答如下

勤奋的同学你好,

合并报表是基于个别报表编制的呢,每年都是哦。所以,以前年度编制的合并抵销分录实际是并没有影响到以前年度的个别报表的。就本题目看,上年内部交易的未实现损益20,还体现在个别报表中,并且随着损益科目的结转跑到未分配利润中去了呢,所以首先要借记这20,就是把这多的20给抵销掉。同时,这存货本年销售了,在个别报表层面结转的营业成本是多记了20的,所以在合并报表上应该冲减20呢~ 而存货科目本身无论是在个别报表还是合并报表都清零了,所以不需要调整。

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陈同学:

可是不是第一步已经把成本都抵掉了嘛 借营业收入 贷营业成本 贷存货 这个营业成本不是已经抵掉了嘛

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陈龙义同学,你好,关于上年购入本年全部售出,为什么要借本年利润期初 代营业成本? 我的回答如下

嗯好的,

借营业收入 贷营业成本 贷存货 这个分录即是上年合并报表抵销分录,不影响个别报表的呢,所以下一年编制合并报表的时候需要重新编制抵销分录呢,不过上年的损益类科目已经结转到未分配利润中去了。

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