猫同学
老师,有这样一个情况就是厂家开的专票我已经让我认证抵扣了后面它又给开了红字发票过来,说前面的开错金额了,这要怎么入账才对?
展开猫小懒的幸福同学,你好,关于厂家开的专票已认证抵扣,后又开红字发票说金额错了,这要怎么入账? 我的回答如下
同学,你好:
老师之前做实务的流程是这样的:
已经认证抵扣的bai增值税专用发票,需要开具红字发票的,必须由购买方向税务局发起开具红字发票的申请,并将抵扣的增值税额做进项税额转出处理,等国税局批准后,由销售方开具红字增值税专用发票。
同学首先要确定一下,这张红字发票符合规定吗?因为每个地方规定可能不一样,或者不同时间段也会有变动。
如果红字发票符合规定,你这边也是做红冲分录,收到重新开具的发票后重新认证、重新做账。
红冲会计分录:
借:原材料/库存商品(负数或红字) 应交税费—应交增值税—进项税额转出(负数或红字) 贷:应付账款(负数或红字)
希望以上回答可以帮助到同学,加油(∩_∩)~
以上是关于额,金额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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老师
老师已回答
认真努力的同学你好:是按照物资或者产品的账面价值计入在建工程中的。希望以上的解答可以帮助到你,祝学习顺利,逢考必胜!
老师
老师已回答
勤奋的同学,你好。这个问题和刚才那个一样,刚才那个题目老师给你回答了,你可以先看一下,如果还有疑问,可以继续提出的哦。祝你学习愉快!