D同学

请问账上挂的预付账款怎么处理啊?

你好,请问账上挂的预付账款怎么处理啊,账上挂了好几年了,也找不到对方单位开发票了,怎么冲掉呢

展开
来自 D同学 的提问 2021-03-04 14:06:56 阅读719

Damon同学,你好,关于请问账上挂的预付账款怎么处理啊? 我的回答如下

认真努力的同学,你好~

这个需要核实形成应付账款的原因,有没有收到货。是收到了货没有收到发票还是只货和发票都没有收到。核实原因后,将无法收回的部分转入营业外支出就可以了。

希望以上解答能帮助到你,继续加油~!

以上是关于款,预付账款相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

展开

D同学:

好的,还有一个问题是,当时员工花了9499元买的电脑,公司分三年给员工报销每年报销2500.报3年,现在7500已经报销完毕了,但是,当时买的时候挂的固定资产9499,银行存款2500.其他应付款6999.但是报完之后账上还有其他应付款1999的余额怎么处理呢

展开

Damon同学,你好,关于请问账上挂的预付账款怎么处理啊? 我的回答如下

这个要分情况,如果这个电脑所有权是属于员工,比如员工买了一年后就走了,员工可以带走这个电脑,那么这个电脑入账时不应该计入固定资产,在报销是应当计入费用。如果员工走了电脑属于公司,这时候电脑才可以入资产,而且我们固定资产入账应该按照7500元入账,不应该按照9499入账。

以上是关于款,预付账款相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

展开

D同学:

就是因为当时入账入错了,不应该进入固定资产,但是现在还在折旧,所以怎么处理呢,员工走了电脑会带走的

展开

Damon同学,你好,关于请问账上挂的预付账款怎么处理啊? 我的回答如下

按照会计差错去调整就行了,通过以前年度损益调整去调,减少固定资产。

以上是关于款,预付账款相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

展开

D同学:

老师,能说下具体操作分录吗,没使用过以前年度损益调整科目,不会使用呢

展开

Damon同学,你好,关于请问账上挂的预付账款怎么处理啊? 我的回答如下

借:以前年度损益调整         9499

     贷:固定资产                 9499

借:累计折旧                      9499

       贷:以前年度损益调整  9499(如果折旧计提完了)

借:其他应付款                  1999

     贷:以前年度损益调整    1999

调完之后把以前年度损益调整调入未分配利润

借:以前年度损益调整  1999

      贷:未分配利润        1999

以上是关于款,预付账款相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

展开

原创声明:本问答内容由高顿学员及老师原创,任何个人和或机构在未经过同意的情况下,不得擅自转载或大段引用用于商业用途!部分内容由用户自主上传,未做人工编辑处理,也不承担相关法律责任,如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎提供相关证据并反馈至邮箱:fankui@gaodun.com ,工作人员会在4个工作日回复,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
欢迎使用高顿问答平台
选择感兴趣的项目
找到您想看的问答
金融类
ACCA
证券从业
银行从业
期货从业
税务师
资产评估师
基金从业
国内证书
CPA
会计从业
初级会计职称
中级会计职称
中级经济师
初级经济师
其它
考研