D同学
你好,请问账上挂的预付账款怎么处理啊,账上挂了好几年了,也找不到对方单位开发票了,怎么冲掉呢
展开Damon同学,你好,关于请问账上挂的预付账款怎么处理啊? 我的回答如下
认真努力的同学,你好~
这个需要核实形成应付账款的原因,有没有收到货。是收到了货没有收到发票还是只货和发票都没有收到。核实原因后,将无法收回的部分转入营业外支出就可以了。
希望以上解答能帮助到你,继续加油~!
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展开D同学:
好的,还有一个问题是,当时员工花了9499元买的电脑,公司分三年给员工报销每年报销2500.报3年,现在7500已经报销完毕了,但是,当时买的时候挂的固定资产9499,银行存款2500.其他应付款6999.但是报完之后账上还有其他应付款1999的余额怎么处理呢
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这个要分情况,如果这个电脑所有权是属于员工,比如员工买了一年后就走了,员工可以带走这个电脑,那么这个电脑入账时不应该计入固定资产,在报销是应当计入费用。如果员工走了电脑属于公司,这时候电脑才可以入资产,而且我们固定资产入账应该按照7500元入账,不应该按照9499入账。
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展开D同学:
就是因为当时入账入错了,不应该进入固定资产,但是现在还在折旧,所以怎么处理呢,员工走了电脑会带走的
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按照会计差错去调整就行了,通过以前年度损益调整去调,减少固定资产。
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展开D同学:
老师,能说下具体操作分录吗,没使用过以前年度损益调整科目,不会使用呢
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借:以前年度损益调整 9499
贷:固定资产 9499
借:累计折旧 9499
贷:以前年度损益调整 9499(如果折旧计提完了)
借:其他应付款 1999
贷:以前年度损益调整 1999
调完之后把以前年度损益调整调入未分配利润
借:以前年度损益调整 1999
贷:未分配利润 1999
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展开江财审计专硕复试考点之简述函证应收账款的概念!如果你要考江财的审计硕士的话,一般会遇到简答题,比如2017年的复试笔试就遇到该题,其中一题叫做“之简述函证应收账款的概念”,如果你还不知道答案,就来看高顿考研的整理,希望能帮助您!
其他应收款的余额在贷方表示应退回对方款项,其他应收款是资产类科目,其他应收款项是指企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项。