吴同学
采用实际成本法核算材料,月末购买的材料全部到票,发现应付账款有期末贷方余额0.08元,以后不会继续采购,这个余额怎么处理?可以结转到营业外收支吗?
展开吴涛同学,你好,关于采用实际成本法核算材料,月末购买的材料全部到票怎么理解? 我的回答如下
爱思考的同学你好,
可以的哈,存在这种尾差是正常的,可以结转到营业外收支。
希望老师的解答能帮助到同学,同学继续加油~早日通过考试哦~
以上是关于成本,实际成本法相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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老师
老师已回答
认真努力的同学你好:是按照物资或者产品的账面价值计入在建工程中的。希望以上的解答可以帮助到你,祝学习顺利,逢考必胜!
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