回答

杨老师
职称:
高顿财经研究院老师
2019-08-19 08:28:03
关于增值税会计分录怎么写的问题,
CFAA你好,
2016.5.10日购买设备时的会计分录:
借:在建工程 520
应交税费——增值税(进) 85
贷:银行存款 605
2016.12.30 设备达到预定可使用状态:
借:在建工程 62
贷:原材料 50
应付职工薪酬 12
借:固定资产 582
贷:在建工程 582
2017.12.30 计提折旧:
借:管理费用(假定用于管理部门) 105.82
贷:累计折旧 105.82
C**同学 追问
2019-08-19 08:33:03
老师,领用材料所支付的相关税费的进项税额8.5万元,怎么没有体现在借方啊?

杨老师
追答
职称: 高顿财经研究院老师
2019-08-19 08:38:03
你好,
增值税进项税,是在购买材料时做账。
借:原材料
应交税费——增值税(进)
贷:银行存款(价税合计)
而入库之后,原材料就已经和税分离了。进项税接下来可以抵扣,而留在仓库中的仅仅是原材料的价款。领用时已无需考虑税的问题。
理解了吗?~
C**同学 追问
2019-08-19 08:43:03
老师,是这个意思哈?
购买原材料时,
借:原材料 50
应交税费-应交增值税 8.5
贷:银行存款 58.5
领用原材料时,
借:在建工程 50
贷:原材料 50

杨老师
追答
职称: 高顿财经研究院老师
2019-08-19 08:38:03
对的哦!
祝学习愉快~
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