麦**同学 2019-07-09 16:12:01 133

存货抵消分录 ,应该如何调整

关于存货抵消分录,请问这笔存货的抵消分录 个别报表甲公司左下角那个存货那个单元格不也应该有个-100吗?(因为它转入营业成本了) 所以合并工作底稿导入的存货数据应该是-100+160=60 如果要调成合并数100 那么应该调整100-(-100+160)=40才对呀 不是吗?

存货抵消分录

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回答

夏老师
职称: 高顿财经研究院老师
2019-07-09 16:17:01

关于存货抵消分录的问题,

同学,你好!

这个题我记得回答过你啊!

不知道是我回答得不好,还是你理解的不好。

那个存货甲已经卖掉了,个别报表上不会有-100了。甲会计记账的时候已经-100过了。

麦**同学 追问

2019-07-09 16:22:01

噢老师 我忽然明白了! 我们导过来的是个别报表的结果了已经 所以存货的-100已经在里面了 也就是0了 谢谢您!

夏老师
追答
职称: 高顿财经研究院老师
2019-07-09 16:27:01

对的。就是这么回事!不客气。

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