财务审计的期后事项与会计期后事项有区别吗?
董老师
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勤奋的同学,你好~总体上是一样的,不过审计中把期后事项分为几个时段,会计上没有具体划分。希望老师的解答能帮助你理解!务必注意防护,少出门、多学习哦~我们共克时艰,加油!!!预祝同学和家人们都能健健康康!
财务审计时对应数据有错,本期数据没错,可比性受影响,应发表非无保留意见。这里能只写非无保留意见,而不
丁老师
老师已回答
勤奋的同学,你好不可以只写非无保留意见,你的答案模糊。非无保留意见包括保留、否定、无法表示意见。考试时一定要写清楚。当上一年度的意见导致本期数据和对应数据的可比性仍有影响的,应当发表保留意见。希望老师的解答能帮助你理解!务必注意防护,少出门、多学习哦~我们共克时艰,加油!!!
财务审计中了解对内部控制的监督的内容:职员在履行正常职责时,能够在多大程度上获得内部控制是否有效运行
丁老师
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勤奋的同学,你好职员在履行正常职责时,能够在多大程度上获得内部控制是否有效运行的证据。这里指的主要是公司内的日常控制。与外部的沟通,能够在多大程度上证实内部产生的信息,或者指出存在的问题。这里指的主要是与客户、银行对账的沟通。主要是从不同的方面提出了解对内部控制的监督的内容。希望老师的解答能帮助你理解!务必注意防护,少出门、多学习哦~我们共克时艰,加油!!!
财务审计时外部专家的工作底稿不是CPA工作底稿的一部分,那我们可以复印它的底稿放在我们底稿里么?
涂老师
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优秀的同学,你好~,这个要征得外部专家的同意,如果对方同意就可以复印。希望老师的解答能帮助你理解!务必注意防护,少出门、多学习哦~我们共克时艰,加油!!!预祝同学和家人们都能健健康康!
有财务经理李准,所以符合内控流程,财务审计中所以执行有效对吗?
郑老师
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勤奋的同学,你好~单从以上题目内容来看,,是的哦,同学理解的不错,看的出来学习很认真了,继续加油哈~
会计事务所的财务审计组成员不包含该会计事务所A员工(其员工与被审单位有相关业务关系),是否违反了独立
周老师
老师已回答
勤奋的同学你好,仍可能违反,审计项目组成员范围比较大,不仅仅是包含实际去现场审计的审计人员,还包含质控人员、技术咨询人员等,这些人员与被审计单位有往来,违反独立性。希望可以帮助到你。
为啥不选A ,费讲课的时说重要性是财务审计计划阶段就要做出的?
封老师
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准注会同学,你好审计计划阶段又分为:总体审计策略和具体审计计划,重要性是在总体审计策略时制定的。希望老师的解答能帮助你理解!务必注意防护,少出门、多学习哦~我们共克时艰,加油!!!预祝同学和家人们都能健健康康!
关于控制有没有变化,是在本期有变化还是剩余期间变化了,财务审计证据怎么用的问题。怎么搞清楚?
廖老师
老师已回答
亲爱的注会宝宝,你好,你的总结是非常全面,也是对的,对于这个知识点,还需要注意特别风险有关的内控,每年都要测,这点也会经常考。疫情期间,注意身体,少出门,多学习噢!