固定资产报废净收益如何报账?
罗老师
老师已回答
亲爱的同学你好,教材表述是:正常报废所产生的利得或损失,借或贷记“营业外支出——非流动资产报废”科目。利得也是计入营业外支出的,只是记在借方。祝 学习愉快,身体健康!
2020-05-03 13:47:17
阅读487
会计分录看不懂,借,应交税费,转出应交增值税,理解正确嘛?
兴老师
老师已回答
同学你好,你的理解是正确的,也就是有个贷方余额13,这个13结转到应交税费-未交增值税科目里面,代表我们应交未交的增值税。祝学习愉快!
2020-05-03 13:46:43
阅读234
普通借款诉讼时效为多少?中断是不是可以超过3年?
罗老师
老师已回答
亲爱的同学你好,发生中止的话,可以的。中止其实就是按下了“暂停”键,后面中止事由消失,又继续。中断的话,不会超过3年的。因为你在3年里中断了,那么后面马上又重新开始了,又是下一个新的3年。祝 学习愉快,身体健康!
2020-05-03 13:32:09
阅读205
借,应付职工薪酬10万,贷银行存款5万,其他应付款3,应交税费,应交个人所得税?
兴老师
老师已回答
同学你好,是的,贷方的三个科目的金额加起来按照你举例说的要合计为10,祝学习愉快!
2020-05-03 10:56:59
阅读243
借。应付职工薪酬,贷,应交税费,应交个人所得税,是不是就是其他应付款?
兴老师
老师已回答
同学你好,这个个税的话不是其他应付款,而是应该交税费,如果是个人承担的社保公积金等就是其他应付款。祝学习愉快!
2020-05-03 10:48:43
阅读229
为什么不是。借其他应付款8000。管理费用16000啊?
杨老师
老师已回答
亲爱的同学,你好~9月支付租金要把前边两个月的其他应付款付掉哈,其他应付款减少注意防护,加油哦~
2020-05-02 21:31:24
阅读169
固定资产 项目 就是 固定资产清理的期末余额填列?
兴老师
老师已回答
嗯嗯,固定资产清理是固定资产原值-固定资产折旧-固定资产减值 后的值,这只是在财务处理时,转入清理的金额,但不是说所有的固定资产都转入清理了呀,意思就是说不是所有的固定资产都处置了。祝同学学习愉快!
2020-05-02 18:22:59
阅读504
最后一个会计分录,如果不用预收账款,用借应收账款,贷方用啥?
朱老师
老师已回答
[quote]如果借方登记应收账款,不存在不收的账务处理了哈[/quote]同学你好,麻烦把你项表达的问题再具体些,感谢
2020-05-02 14:38:16
阅读445