王某低价购入公司的房产差额除以12的金额10万,不是用来找税率和速算扣除数的吗?
王老师
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热爱学习的同学,你好!除以12之后用来找税率,但是税率找到之后还是要用120万来乘以这个税率的哦~有什么问题欢迎随时和老师交流,老师不是万能的,没有老师带路却是万万不能的,老师始终陪伴你哦~
本月发了10000工资,扣了5000代垫的,还剩5000还缴个税吗?
戴老师
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努力的同学你好 需要哦,这里不仅5000元需要缴纳个税,应该按照10000元的标准缴纳个税,代垫5000元的医药费也需要缴纳个税哦。老师这样解释可以理解吗?有问题及时沟通,加油~
不允许抵扣发生在境外的任何税金是什么意思?
朱老师
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[quote]补充境外发送类似增值税税额是不得用于国内销售一般纳税人增值税计税抵扣的哈[/quote]同学你好无论你是小规模纳税人,还是一一般纳税人,在进口货物时均必须缴纳增值税,如果是消费税征收范围,同时征收消费税。按法规的组成计税价格计税。了解即可不是考试重点出现在初级考试时通常为一般纳税人来考核
在会计核算时计入应付职工薪酬-福利费 ,但其不得在企业所得税税前扣除?
谷老师
老师已回答
认真的同学,你好:老师术业有专攻的,中级考试也不涉及这些具体实操问题,老师实务经验有限,没有接触过类似业务,这些实际操作问题同学可以问问同事或同行解决。预祝同学今年顺利通过中级,加油~
收我们装修费,按750元一方,我要收回客户,纳税税率是5% 12%,收回客户多少钱?
谷老师
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认真的同学,你好:老师术业有专攻的,中级考试也不涉及这些具体实操问题,老师实务经验有限,没有接触过类似业务,这些实际操作问题同学可以问问同事或同行解决。预祝同学今年顺利通过中级,加油~
我想问下这个说最高是400万,那就按400来计印花税吗?
赵老师
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勤奋的同学,你好~借贷双方签订的流动资金周转性借款合同,一般按年(期)签订,规定最高限额,借款人在规定的期限和最高限额内随借随还,为避免加重借贷双方的负担,对这类合同只以其规定的最高额为计税依据,在签订时贴花一次,在限额内随借随还不签订新合同的,不再另贴印花~以400为准哦希望以上的回复对你有所帮助,祝早日取得税务师~
所有的附加税费都可以扣还是只能扣地方教育附加?
郑老师
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爱思考(⑉°з°)-♡的宝宝,你好 只说了让地方教育附加在与转让环节有关的税金及附加中扣除,就是可以扣地方教育费附加和教育费附加的哦~ 希望老师的解答能够帮助到你!继续加油哈~
本月n件商品的交易总额已>26000元,那么对张三是不是应该全额征关稅?
E老师
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勤奋的同学你好呀是的呢。你的理解是正确的。另26000是全年的额度哦~~祝学习愉快~~
这里的手续费在当期计算所得税时是不是可以税前扣除?
谭老师
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爱思考的同学你好~是的,同学理解的非常正确,手续费是在计算所得税时可以税前扣除的(* ̄︶ ̄)同学是真的非常认真的在学习呢,继续加油喔~