本题为什么补提35的坏账准备,不调整应交税费吗?
刘老师
老师已回答
勤奋的同学你好~其实你把税会差异理解错了哦~税法是按照会计按照正常地处理得到的利润总额,调整自己不认可的部分,得到应纳税所得额确认你应该纳的税哦~简单地说就是,税务局只要求你按照他的规定交税,不干涉你做账~但是因为暂时性差异,你自己需要记录,在以后好抵扣,所以自己会按照20章规定确认递延所得税~希望老师的解答能帮助你理解!务必注意防护,少出门、多学习哦~我们共克时艰,加油!!!祝同学和家人们都能健健康康!
为什么递延所得税资产以未来期间可能取得的应纳税所得额为限?
汪老师
老师已回答
可爱/勤奋/优秀的同学,你好~,应纳税额=应纳税所得额*所得税率计算税的时候,都是先计算应纳税所得额,对应纳税所得额进行调整,得到结果后再计算应纳税额,一般不会直接调整应纳税额。所以这里用应纳税所得额比较准确。希望老师的解答能帮助你理解!务必注意防护,少出门、多学习哦~我们共克时艰,加油!!!预祝同学和家人们都能健健康康!
11页最后圈3的答案:企业应纳税所得额中—300是哪来的?
夏老师
老师已回答
勤奋的同学,你好~,是事项1那个长投的价值增加了300,这个所得税不认的希望老师的解答能帮助你理解!务必注意防护,少出门、多学习哦~我们共克时艰,加油!!!预祝同学和家人们都能健健康康!
模拟题中的资料6中,为什么在应纳税所得额中没体现?
贾老师
老师已回答
同学新年快乐,因为税法不承认这部分收益,希望老师的解答能帮助你理解!务必注意防护,少出门、多学习哦~我们共克时艰,加油!!!
此时这个担保不是损失时才计算应纳税所得额吗?
叶老师
老师已回答
同学,新年快乐。没有损失 这个20万也要支付的啊 ,希望老师的回答能帮助你理解,务必少出门,多学习哦。我们共克时艰,加油!
这道题的不得扣除项目,在计算应纳税所得额时不用计算吗?
周老师
老师已回答
认真的同学,新年好呀~ 这个题目用的是直接法,不是通常利用利润总额去间接计算应纳税所得额希望老师的解答能帮助你理解!近日由于疫情的严重性,同学务必注意防护,少出门、多学习哦~我们共克时艰,加油!!!
若2017年1月1日转换为投资性房地产开发,年底交税时考虑那一年折旧吗?
夏老师
老师已回答
同学,新年好 要考虑,当年的折旧要在计算 应纳税所得额时扣除 祝学习愉快,身体健康
金银首饰不是以实际收回的金额全应纳税所得额吗?为何不是用11.3万?
叶老师
老师已回答
同学,新年快乐。金银首饰这里用的差额 ,希望老师的回答能帮助你理解,务必少出门,多学习哦。我们共克时艰,加油!