这题的会计分录怎么写?
夏老师
老师已回答
[quote]如果你说的是情形2,按照视频中的分录思路就好。因为那个损失的部分按照规定其进项就不需要确认的,所以只确认166.6就好。并不是你看到票是170,就必须确认170啊!祝学习愉快![/quote]同学,你好!你为什么要转出3.4?理由是什么?祝学习愉快!
2018-01-28 09:24:39
阅读165
对于工业企业的员工出差,产生的票可以给公司开具增值税发票吗?
石老师
老师已回答
同学你好,员工出差一般性的都是消费性支出,不开增值税发票,现在的员工出差可以获取住宿的增值税发票,可以抵扣的。
2017-12-17 13:26:41
阅读278
进项税提前认证情况,以后收到增值税发票一定要附在凭证后面吗?
夏老师
老师已回答
同学,你好!我没听说过提前认证的情况,你没有收到发票怎么能提前认证呢。除非别人把发票号码给你了!发票必须得要用!不是记不记的问题!认证是涉税的工作,需要归集相关的抵扣联!以前是到税务局去认证,现在可以在线了!其他的凭证跟你说的东西没关系,应交税费-应交增值税 这个是会计处理,用记账联作为原始凭证就好!祝学习愉快!
2017-12-06 16:48:03
阅读660
如果增值税发票写的是价款,就是不含税价吧?
张老师
老师已回答
尊敬的学员,您好。不是默认的,每个企业的成本利润率都是不同的。如果不特别说明是含税的,一般都是不含税的。
2017-08-13 15:58:00
阅读318