同学,你好月末把应交税费-应交增值税的余额转到应交税费-未交增值税,下个月交的时候直接借方应交税费-未交增值税就可以了祝学习愉快,加油~
同学,你好!我没听说过提前认证的情况,你没有收到发票怎么能提前认证呢。除非别人把发票号码给你了!发票必须得要用!不是记不记的问题!认证是涉税的工作,需要归集相关的抵扣联!以前是到税务局去认证,现在可以在线了!其他的凭证跟你说的东西没关系,应交税费-应交增值税 这个是会计处理,用记账联作为原始凭证就好!祝学习愉快!