购进职工通勤班车,取得增值税专用发票对为什么不能抵扣?
丁老师
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勤奋的同学,你好因为购进汽车的目的是用于职工通勤,而职工通勤属于职工福利,职工福利。增值税不得从销项税额中抵扣的进项税额主要有:1.用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费(含交际应酬消费)的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。2.非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。3.非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。4.非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。5.非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。6.购进的旅客运输服务、贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。7.纳税人接受贷款服务向贷款方支付的与该笔贷款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣。希望老师的解答能帮助你理解!务必注意防护,少出门、多学习哦~我们共克时艰,加油!!!
境外企业如何给境内企业开具境内认可的增值税专用发票?
郑老师
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同学你好境内的单位的进项是要自己去税务局开缴款凭证的,不是境外开的发票给你的哦,毕竟两个人都不是一国的,怎么发票估计都不一样的尼根据《营改增实施办法》第二十二条、第二十三条的规定,接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收缴款凭证(以下称税收缴款凭证)上注明的增值税额准予从销项税额中抵扣。纳税人凭税收缴款凭证抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。希望老师的回答能够帮助到你,继续加油哈~
一般纳税人卖货物给小规模纳税人,需给开具增值税专用发票吗?
胡老师
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可爱的同学,你好可以开普票,也可以开专票,但是开专票小规模纳税人不能抵扣进项。希望老师的解答能帮助你理解!务必注意防护,少出门、多学习哦~ 我们共克时艰,加油!!! 祝同学和家人们都健健康康!
为什么转登记纳税人可以继续开增值税专用发票?
丁老师
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勤奋的同学,你好这是因为有另一条政策的存在:“对于在一般纳税人期间发生的增值税应税销售行为,未开具增值税发票需要补开的,应当按照原适用税率或者征收率补开增值税发票。”因此,“转登记纳税人可以继续使用现有税控设备开具增值税发票,不需要缴销税控设备和增值税发票。”指的就是,转登记纳税人虽然属于小规模纳税人身份,但是在符合条件的前提下,仍然可以开具原本只有一般纳税人才可开具的对应税率的增值税专用发票。希望老师的解答能帮助你理解!务必注意防护,少出门、多学习哦~我们共克时艰,加油!!!
本题中账面余额3000万元是否为扣除存货跌价准备的金额?
刘老师
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可爱的同学你好~其实这个题目主要是因为使用先进先出法,期初成本2500,本期购进3000,卖出2800(期初的成本2500,+本期的300),所以本期结余的成本=2700,成本大于可变现净值300,所以可变现净值=2400~希望老师的解答能帮助你理解!务必注意防护,少出门、多学习哦~我们共克时艰,加油!!!预祝同学和家人们都能健健康康!
为什么用账面余额而不是账面价值?
涂老师
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优秀的同学,你好~,账面余额,是指某科目的账面实际余额,不扣除作为该科目备抵的项目(如累计折旧、相关资产的减值准备等。)账面价值,是指某科目的账面余额减去相关的备抵项目后的净额题中问的是账面价值,是用账面余额减去减值300=2700-300=2400,增值税专用发票上注明的价款是不含增值税的。价款加增值税就等于应付款的金额。希望老师的解答能帮助你理解!务必注意防护,少出门、多学习哦~我们共克时艰,加油!!!预祝同学和家人们都能健健康康!
外销进项税额减当期免抵退税不得免征和抵扣税额代表什么意思?
丁老师
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勤奋的同学,你好你的思路是正确的,按说就应当是征了多少退多少。但是之所以还产生征退税率之差,主要有两方面原因,一是有税收优惠等因素的存在,购进的是免税原材料,并且企业又有可以认证抵扣,这样如果退税率等于征税率,将导致实际上没有缴纳增值税,但是还给予了退税,对国家是不利的;二是国家的出口政策,如鼓励出口的货物,可以按较高的退税率进行退税,不鼓励出口的货物,按较低的退税率进行退税。希望老师的解答能帮助你理解!务必注意防护,少出门、多学习哦~我们共克时艰,加油!!!预祝同学和家人们都能健健康康!
当年购入原材料增值税专用发票注明的价款是账面价值还是账面余额呢?
周老师
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勤奋的同学你好,3000是账面余额的概念,要同一口径,2500 3000 2800都是账面余额的概念,口径同一才能计算正确。希望可以帮助到你。