如何判断企业是否为小型微利企业呢?
S老师
老师已回答
认真的同学,你好! 根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》的规定,自2019年1月1日起至2021年12月31日,按“从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业”判断企业是否为小型微利企业。这个是最新的哈。 欢迎有问题随时交流~
请问小型微利企业界定,为什么要减5?可以详细解释一下吗?
老师
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同学您好:同学是说哪里要减5呢?小型微利企业界定:(1)年应纳税所得额≤300万元;(2)从业人数≤300人;(3)资产总额≤5000万元。自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。故,应纳税额=100×25%×20%+(210-100)×50%×20%=16(万元)。 祝您学习愉快!
是按照减半后计提还是按原来会计利润的25%计提?
老师
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勤奋的学员: 你好! 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定:二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。可见,不超过100万元的部分,直接按照应纳税所得额的25%,然后x20%,即实际执行利率5%。希望老师的解答能帮到你,不明白的欢迎随时再跟老师交流哦~
我们公司是超市一般纳税人,2020年度亏损300多万 ,平均人数88人,资产总额800多万,在企业所
N老师
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同学,你好:小微企业要符合以下条件:从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业;从条件上看贵公司是符合条件的。
一般纳税人的企业所得税的税率是多少啊?
彭老师
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爱思考的同学,你好(*´▽`)ノノ应试中,题目会提供所得税税率,一般是25%;不同行业目前的所得税税率是存在差异化的,例如高新技术企业是15%。同学提及的是小型微利企业的税率,具体看题目的要求哈。希望老师的解答可以帮助到同学,加油ヾ(◍°∇°◍)ノ゙~
小型微利企业,100万的设备可以当月入财务费用吗?
陈老师
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勤奋的同学,你好小型微利企业本身是税法上的概念,之前是不超过500万元的可以一次性在税前扣除,但是会计做账的时候一般根据企业资产的规定,还是作为资产的如有疑问欢迎再交流呀~祝你早日过关考试~加油ヾ(◍°∇°◍)ノ゙
应税所得率和小型微利企业的税率有什么区别?
郑老师
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爱思考(⑉°з°)-♡的宝宝,你好 第一个是应税所得率第二个是小型微利企业的税率~ 希望老师的解答能够帮助到你!继续加油哈~
本题合伙企业不是小型微利企业吗,为什么是25%税率?
关老师
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其他企业,年度应纳税所得额不超过300万元,从业人数不超过80人,资产总额不超过1000万元。该企业不符合这些条件,其应纳税所得额为50万元,超过30万,不属于小型微利企业,所以为法定税率25%。
小型微利企业所得税计算问题,如果应纳所得额小于10万怎么算啊?
Z老师
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爱学习的曼达同学,你好!2019-2021年对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。43万在100万以下按照:减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际就是按5%(20%*25%)的税率来征所得税,就是你说的43*0.25*0.2。小于10万元的也属于这个范围里也是这一政策,例:如果应纳税所得额是8万,那就是8*0.2*0.25。希望能帮助到你,祝学习愉快!
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企
陈老师
老师已回答
勤奋的同学,你好自2019年1月1日起至2021年12月31日,按“从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。有问题继续追问哦~