純同学

A公司境外,向境内甲公司提供某项服务,100万元,甲公司代扣6万元税款,交付A公司94万元,6万元算

A公司境外,向境内甲公司提供某项服务,100万元,甲公司代扣6万元税款,交付A公司94万元,6万元算是甲公司的进项税?那这支付的服务费100万扣除了6万税该怎么开发票?A给甲开了发票还能算进项税吗?

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来自 純同学 的提问 2021-04-12 22:44:18 阅读374

純儿同学,你好,关于A公司境外,向境内甲公司提供某项服务,100万元,甲公司代扣6万元税款,交付A公司94万元,6万元算 我的回答如下

爱思考(⑉°з°)-♡的宝宝,你好

6万元算是甲公司的进项税是的哦

一般a给甲不用开专用发票了哈~


希望老师的解答能够帮助到你!继续加油哈~

以上是关于税,进项税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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