丹同学
\n//glive.gaodun.com/upload/1078463/648f0df5aee3f39566e749e81a16be76418deb5a\n老师第九问这个销项税额2*70%*13%直接用0.26*70%不行吗?还有这个10.84这不是应缴纳的消费税吗不应该加上吗答案为什么是剪掉
展开丹同学,你好,关于第九问这个销项税额2*70%*13%,直接用0.26*70%计算不行吗? 我的回答如下
努力的同学,你好!
写成2*70%*13%更有助于同学对于视同销售的理解。10.84万元算出来的是进口环节应缴纳的增值税,进口环节缴纳的增值税是可以作为进项税额抵扣的。
同学继续加油哈~
以上是关于税,销项税额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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