啊同学

应该付给乙公司的款项,确认其他业成本计入应付账款,应该收给丙公司的款项,确认其他业收入计入应收账款?

希望老师对第一题的最后两个答案给予解答,为什么不能做固定资产列报,不是固定资产列报应该是什么?就是第一题的c和d项

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来自 啊同学 的提问 2021-04-18 11:31:27 阅读442

啊兴同学,你好,关于应该付给乙公司的款项,确认其他业成本计入应付账款,应该收给丙公司的款项,确认其他业收入计入应收账款? 我的回答如下

爱思考的准注会同学


C选项 这项 办公楼的所有权是乙公司的,丙公司不能确认为自己的固定资产。丙只用把每期租金支出,计入相关成本费用就行

D选项 这项 办公楼的所有权是乙公司的,甲公司也不能确认为自己的固定资产。甲公司可以把装修支出啥的,计入 待摊费用。应该付给乙公司的款项,确认其他业成本计入应付账款,应该收给丙公司的款项,确认其他业收入计入应收账款,



 希望有能帮到你


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以上是关于报表,财务报表列报相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
停同学
其他应收款(应收账款)与其他应付款(应付账款)的确认
李老师
经常是先付款给对方,可以计入应收账款,原始凭证包括汇款申请单和银行回单。如果是先发生业务,付款拖后应计入应付账款。
k同学
1:应收账款,预付账款,其他应收款确认无票收入的分录怎么做 ? 2:预收账款,应付账款,其他应付款确认无票收入分录是借这三个,贷主营业务收入 贷应交增值税吗
赵老师
您好 无票收入跟开具发票一样的账务处理写分录 借:应收账款 预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
k同学
可是我期初里面应收预收不是已经在借方了吗 这样不会等于再算了一次?
赵老师
其他应收不能确认无票收入吗
k同学
期初里面应收预收在借方的话 已经确认了收入 不需要再确认了 其他应收是借方还是贷方
赵老师
借方 那我说的负债类的那三个做无票收入对吗
k同学
这六个往来 都是哪些可以做无票收入呀 我没有懂
赵老师
应收账款 预收账款 其他应收款 可以做无票收入 应付账款 预付账款 其他应付款 不做无票收入 这个是支出
k同学
然后应收 预收 其他应收贷方有余额的就可以确认成无票收入对吧
赵老师
那如果在解借方呢 怎么做分录
k同学
已经在借方了 还需要什么操作吗
赵老师
收 预收 其他应收贷方有余额的就可以确认成无票收入 对的 借方的话 就等回款 借:银行存款 贷:应收账款 预收账款 其他应收款
流同学
老板借给公司款计入其他应付款,公司转给他计入其他应收款对吗
C老师
你好,是的
流同学
还是刚才的问题我不调整可以吗,老板借给公司和公司借给老板全部计入其他应收款
C老师
你好,通常是计入其他应付款,偿还了就抵减其他应付款的
流同学
老师的意思是说不管是老板借给公司,还是公司借给老板全计入其他应付吗
C老师
老板借给公司通过其他应付款,公司借给老板计入其他应收
cpa
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